你好,这个概率还是很低的了。
老师,我公司是商管公司,收取服务费、广告费和租金,我把所有支出都计入了费用,没有成本,请问这样做可以吗?税务金三系统会不会预警? 请问向租户收取广告费收入,我公司的广告费支出能计入成本吗?
我是游戏平台,在抖音做广告但抖音开的发票名称是信息技术服务专票,又不给退票开广告费发票,该如何做帐,可否抵扣进项(1、做销售费用又不是广告费发票而且企业所得税要扣减,2、做维护自有平台费金额会不会太大,还是金额不用理会)请老师具体解答及做会计分录
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师,我们是贸易商,一般纳税人,现在因为经营不善需要退货给供应商,涉及的退货型号有100多个型号,涉及需要红冲的发票份数有10份,金额加起来17万左右,这样申请红冲会不会容易引起税务预警?
老师我可以把自已资料目录做一个滕迅共享文档,设置密码,自己在手机随时可以查可以吗,安全吗(会不会被别人盗看?
甲公司在京东有店铺,甲公司和京东,政府签订协议,甲公司和政府各付50万共计100万给京东,做优惠券,然后京东是否要开票,然后公司店铺业务员讲,比如京东每单优惠券5元(从100万元里出),付给甲公司。那么京东要求甲公司开票,甲公司要开发票吗?
公司开的超市,进货,录入收银统,如果是专票请问录入金额是不含税的金额吗?
老师,您好,上月(8月)开了销项红字发票,申报增值税时申报表格里没有手动填写减销售额和销项税额,这个是要申报时手动修改销售额和销项税额吗?
请朴老师解答,请问老师,266题,选项A和C有什么区别吗,为什么选择A不选择C
一家小规模账上借老板的钱都是记的现金,查今年收到的电子发票一个张没有,报送的利润表里确有主营业务成本,凭证上采购也都是用现金买的,这家企业成本和借老板钱是不是都是假的?这家企业就是为了往外开票
采购款如果是100万不含税,那进项税是13万,那么对于利润来说,不应该是101-113+13=1吗,毕竟我对公账户需要含税价打给厂家,然后退税款也是打入对公账户?
汇算清缴前取得发票,未支付款项,可以在所得税税前扣除吗
公司的记账混乱,公司想重新建账,可以吗
借股东钱再还回去涉及什么税吗?
什么样的发票会引起税务预警,哪些需要注意
你好,他们给你开信息服务,你们当做广告费入账就可以了。
就像对方给你开苹果,你们公司可能是原材料,库存商品,也可能是福利费
好的,谢谢
你好,不用客气的了。