您好,现在是要出售车子吧
老师早上好。请问一下小规模纳税人公司2019年采购了一批酒店用品。当时的会计按固定资产入账了,但是中间折旧没有连续计提,现在老板让我把之前的账调成费用呢,说那些东西不做资产,我应该怎么调整?怎么做分录?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我们是销售药品的药店(老板有30个分店) 假设所有门店10月采购100万货款(实际支付) 但是我们的进销存系统,所有门店的实际销售成本是75万 以实际销售成本75来计算成本的话,那做分录的时候,是要找这75万的发票出来吗? 但是这75万的发票不是同一个厂家,不是一起开过来的,有的药品是去年进的货,现在才卖掉(这个发票问题该怎么处理)
老师请问一下小规模纳税人餐饮酒店公司2019-2020年买了酒店用品。应该计入低值易耗品的科目结果当时会计误计入固定资产科目并按月计提折旧了。我现在做账务差错调整应该怎么改分录?
老师,一客户去年跟我们A分公司购买农药(A分公司农药是跟另一分公司拿的,之前计的是应收农药款,但今年剩下的农药已经全部退回另一分公司,然后其他的农药款都已经付清给另一分公司了)。然后现在这个客户的农药款A分公司那边也找不到销售记录了,现在客户直接把这笔款付到另一分公司了,然后这个分公司当时不确认的情况下也把发票开给客户了,请问这笔款该怎么进行账务处理?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师,我们公司名下有一层写字楼物业,老板拿去给他的几个朋友注册公司地址,会有什么风险吗?
不出售车子,该药店注销这个车折旧未计提完,
该怎么做账
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
老师的意思是车做清理吗
是的,这个因为公司要注销,所以固定资产要清理的
谢谢老师,您辛苦了
不客气,很高兴为你服务