您好,另一分公司有没有也开这个发票呀,没有开发票的话,就是另一分公司代收这个款了
客户跟我们公司买货车,比较复杂,其实财产属于是个人的车子,但是他的挂靠公司给付了一部分款,然后这个客户去银行贷了款,尾款直接由银行那边的一个私人账户打到了我公司公户。 所以两次的付款人导致不一致。 但是我公司开的机动车统一购买发票是开到客户挂靠的公司名义下的。这个账怎么做?问了别人说要委托书,但是我看的不是很明白
老师,请教一下,农业公司,以繁殖种子为主,刚开始会吧种苗分给农户进行种植,会收取农户的种苗费(这个后期回收种子的时候会退种苗费,或退一步分)。收取种苗费的时候,我做的分录是 借:现金10000 贷:其他应付款-a农户10000 现在公司向农户回收种子,其中要把种苗费退回,有的还给农户垫付的一部分费用,比如化肥,农药,买滴管带的费用,这时候要怎么做分录
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老板,施工企业,劳务和 机械安装的税率分别是多少?
其他债权投资的减值准备,计入其他综合收益-减值准备期末结转计入什么科目?
老师公司要注销,利润表怎么做亏损
学堂老师,咨询一下,定期定额户要注销,需要自己填写报表,增值税附加税报表第三季度的,填上开票金额以后就有税金,即使填写了免税额也不行,这个核定销售额9万,实际填的数三千多,有办理过的老师吗?指点一下
老师你好!个体工商户升级为公司,个体户利润未分配利润为盈利46365.80元,现在升级,科目转到公司期初余额中,公司盈利分红,这个利润46365.80总交20%个税吗?
没有,A分公司找不到销售记录了,但当时确实是没有开过发票。现在是另一分公司把发票开出去了,款也是付到这个分公司,那我能直接做到这分公司的主营业务收入否
您好,可以的,我们集团内没有重复开票就没事,合同是可以补的,这们合同和发票匹配上了
没有合同,直接补销售单也行吧
您好,可以的,要求四流合一,但工作做不到这么规范的,可以了
对了,还有个问题,我们的机器是这样的,需要录入激活人的名字才能使用,有些客户是购买的时候以甲名(个人)跟我们购买,付款的时候是甲名,我们开销售单也是以甲名,但激活的时候对方又要求是乙名,然后根据厂家要求要按激活人来开发票才可能有补贴,这种情况我们是不是可以开乙名字的发票给到客户?
您好,可以的,就像我们在京东买东西一样,也是可以开给公司的,
但激活人是另一个个人,不是公司
您好,最后是乙激活的,开发票给乙可以