您好,这个如果维保费是长期的,需要先做借 长期待摊费用 贷银行存款 然后每个期间进行摊销,借 管理费用 贷 长期待摊费用,这样处理的

(1)外购文物文化资产一批,确定的成本为48500元,款项通过财政直接支付。 (2)接受捐赠文物文化资产一批,价值160000元,同时发生的归属于捐入方的相关费用为10000元,款项通过银行存款支付。 (3)对一项文物进行修复,修复前文物的账面余额为800000元,本期支付修缮工程款50000元,款项通过财政直接支付。6个月后,修复完成并交付使用。 (4)对外捐赠文物文化资产一批,其账面余额为800000元,同时发生的归属于捐出方的相关费用为3000元,款项通过银行存款支付。- (5)无偿调出一项文物文化资产,该项文物文化资产的账面余额为35200元。 要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。麻烦写清楚财务会计和预算会计,两个都要写
3、红星公司2021年6月3日发出甲材料一批,价值100000元,委托长江公司加工成A材料(属于应税消费品),支付来回运杂费2000元。6月25日支付加工费10000元,加工增值税1700元;支付消费税6000元,款项均已通过银行转账支付;6月28日A材料加工完毕验收入库 【要求】根据上述红星公司有关业务编制会计分录 (1)发出材料 (2)支付运费 (3)支付加工费及增值税 (4)支付消费税(A材料收回用于连续生产应税消费品) (5)材料验收入库(并计算A材料成本) 4、某企业发生如下经济业务: (1)2021年12月购买需要安装的生产设备一台,价款600000元,增值税率17%,以银行存款支付。 (2)安装过程中领用材料100000元(不含增值税), (3)应付安装人员工资50000元。 (4)12月31日安装完毕交付生产车间使用。 (5)该设备预计使用10年,净残值率4%,采用直线法计提折旧。 (6)该设备用于交付使用后第四年末报废,在清理中,支付清理费2000元,收到残料变价收入款共计10000元。
你好老师,我们公司生产区的办公室需要装修改造,然后公司通过招标,确认了一家建筑服务公司,并签订了项目名称为:公司生产区办公室装修改造工程项目的合同,合同价为32000元,合同约定竣工验收后付款至合同价的75%,即24000元,等待外部审计机构造价审计完成后,再支付至审定价的百分之百,现在工程项目已经竣工验收,我们要付款75%,那么请问,这笔费用即24000元,我要列支在建工程呢,还是直接列支维修费(审计完成后该工程也会结转至维修费)?
甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下:(1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。(2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。(3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。(4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。1.据资料(1)正确的是A领用外购原材料用于在建工程,视同销售确认销项税额B领用本公司生产的产品用于在建工程,视同销售确认销项税额C工层人员工资用应付职工薪酬科目核算D银行存款支付的其他费用用在建工程科
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)按照规定,对附属单位补助250000元,款项以银行存款支付。(2)经批准,因银行存款购入一批三年期政府债券,实际支付价款为300000元,债券的票面年利率为5%,每年付息一下,到期一次偿还本金。债券投资所取得的利息收纳入预算管理。(3)按照贷款合同的规定,偿还银行贷款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程项目已完工,这部分利息费用不计入在建工程。(4)经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制预算会计分录(只写预算会计分录)
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?
老师你好,盈余公积不提取有什么问题,盈余公积提取的目的是什么?
老师好,人力资源给的扩岗补贴怎么做账
@朴老师,我们给维修设备,以下两种情况帮忙判定一下? 如果是主要的材料是我们提供,我们还去维修,这样开票的话怎么开具? 如果主要材料是委托方来提供,我们提供辅料和替换件去维修,这样开票怎么开具?
老师,个税申报所属期12月份个税金额对应的是不是12月发放工资表上个税金额?
老师,请问一下社保比如9月份的社保,10月缴纳9-10月的,按照账单9月计提9月,10月计提10月的可以吗?还是说缴纳的月份再计提,做账在10月份计提9-10月份。
老师你好 公司支付股权转让款应该怎么写分录?
老师您好,我们公司公户转账手续费已经入账了,现在发票全部开出来了,需要把之前的手续费的凭证全部充了,重新入账吗
发出的衣服发霉了。是22年的账。当时一直挂在应收账款上面。没做其他的处理。现在这个应收账款要怎么办
请问支付岗位业务外包费用做到什么科目里面
您好,这个也是管理费用的哈