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老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。

2025-09-26 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 10:03

你好计入营业外收入科目的

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快账用户8807 追问 2025-09-26 10:09

老师,借:营业外收入,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,老师是这样吗。

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:10

借管理费用50.94贷进项税额转出

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快账用户8807 追问 2025-09-26 10:28

老师,税的差额是9.06需进项税额转出,记入费用的话费用就增加了,和实际发生的费用不符呀。

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:32

这里不可以抵扣,需要进入费用的

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快账用户8807 追问 2025-09-26 10:55

老师这样记可以不,借:应交税费-应交增值税-进项税额 9.06,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:56

那最后进项税额转出也要结平啊

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快账用户8807 追问 2025-09-26 11:09

老师,最后就是借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,就象我上面那个分录借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样写分录对不对。

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齐红老师 解答 2025-09-26 11:10

这样的话会计分录就是对的

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第一个计提的借方三级科目转出未交增值税 其他的对
2021-07-29
不是 按发票的税额做进项 没有支付的做营业外收入 借管理费用20000 进项200 贷银行存款20100 营业外收入100
2021-01-02
您好,这样做分录没错
2021-01-02
管理费用不对生产工人的是生产成本或者是制造费用。
2022-10-06
您好,对的,这样的话,相当于你开了一笔专票,最后的话,实际进项税余额53334.82。这个是正确
2023-11-13
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