同学,你好
一般会的,就是补差额
老师您好,我的个人所得税之前申报过一次,是退税21,后面因为一些原因,做出更正,需补税2144,但是我年收入低于12万,这种情况可以免除申报吗?还是必须得补交税款?上午补了2144,已经补了,如果可以免申报,这2144能退吗?谢谢老师
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
老师,我想问一下在公司交的社保如果不想交了,怎么处理?能全额退回来吗
一次性就业补助金需要申报个税吗?
老师,定期定额征收个体户,开票超过了核定金额,交个税怎么交(季度没超过30万,不考虑增值税)
一般纳税人主要是人工费用,缺进项票,怎么用人工费合理抵税
老师,劳务公司开3个点的票和开9个点的票什么区别
小规模单位,房租3万,支付一万,对方没发票,只能开出3万的装修费发票,请问我这边怎么做账,我们还得付对方暖气费和电费,暖气费发票都是她个人缴纳的发票,电费随便找点发票,这些我这边怎么做账呢?
老师,中秋节给员工发放的礼品怎么扣个税,是做在工资表里面吗?还是申报个税的时候把这么礼品的金额加在应付工资里。
老师,我们有一家公司未分配利润是1万元,现在要转让100%股权,是先把利润分配再转让给新股东,缴纳20%的分红所得,还是新股东已1万元,购买股权,缴纳20%的股权转让所得税好呢
老师,车辆维修发生的费用,项目名称填维修费,还是填修理修配劳务费?两者区别是什么,各自税率是多少? 配件肯定是13% 维修和修配劳务怎么界定?
新注册公司,租房协议已签……对方是公司,这个对方怎么开租房的发票?都有什么税要交?