你好,可以一起结转,分着结转也可以
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
你好,老师,1.账本和凭证有啥区别吗的,账本在什么情况下存在!2.我看到我们去年年底的账,把应付账款反冲了很多,这个是一般年底结转都做的吗,还是什么原因!刚做好多不懂!3.在交企业所得税时,预提了一部分费用,这个费用可以用普票做账吗?
老师,成立新公司,发生了期间费用,在月末结转时怎么结转本年利润凭证合计额怎么是负数,而不是发生期间费用的合计,直播课中我没搞明白,请老师在此帮解析,谢谢!
请教老师,我们21年支付银行的贷款利息,在22年开来了专票,22年12月认证了,在21年是做的借财务费用贷银行存款,22年来专票并认证可以怎么做凭证,是不是还得进项税转出,都怎么做凭证呢?谢谢!以前我提问过,但是没有看明白分录,希望老师讲解一下,谢谢
老师,问三个问题:1、计提企业所得税时是不是得把所有费用都结转后得到的本年利润来计算。2、年末结转本年利润时是结转全年的,还是12月份的?还是两个都得结转,如果每月一结转是不是只结转12月份的就可以了。3、结转本年利润前应该有个结转所得税费用,为什么会用12月的本年利润减去第四季度的所得税费用呢?这不是不对应吗?希望老师可以给解答一下,谢谢。
出口转内销操作 发票可以直接来给他们国内的公司嘛 还是要报关单上的买方
老师好,请问在我们单位挂靠社保的人,这个钱怎么给公司好?
老师好,我们印花税要求更改,如果我之前按500万申报的,这次更改为按800万申报,那我之前交的税费是这次更改完自动抵减我之前交过的吗?再补一个差额吗
老师,房地产的安置回迁什么意思
视同销售的,增值税可以抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,我们有一笔大额的进账,打算计入无票收入,这个都需要缴纳哪些税呢?
5月末收购一家新公司,用做建账套的期初余额用继承他财务报表的利润表上的数据吗
老师麻烦问一下开的收据写了有限公司或盖了个体户章的汇算清缴时需要调增吗
我电子税务局风险预警了,说我22年个税申报工资为791万元,但是我在个税系统查了我实际申报是950万,在个税申报系统怎么导出带电子税务局章子的汇总表啊
问一下这个没有超过30万吧