对是的,是这么做的

您好 老师 甲公司通过乙公司向银行借款100万,乙公司做账:借银行存款 贷长期借款 ,转给甲时,做账:借应收账款 贷银行存款 ,没有计提利息,本月支付本息10万,借长期借款 贷银行存款,现在要向甲收回这笔10万,乙这边怎么做账
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
甲公司代乙公司收款 甲公司记账分录 借银存 贷其他应收款 乙公司做账分录 借其他应收款 贷应收账款 这样对吗
公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?
甲公司是乙公司的股东 乙公司前期做账:借银行存款 100万 贷 其他应付款 甲公司 100万 现 乙公司可以把这100万做实收资本 甲公司100万吗 借 其他应付款 甲公司100万 贷实收资本 甲公司100万?
请问老师,使用权资产的出租到期后,会产生销项税么?
老师红冲暂估,原材料及生产成本,会计分录怎么写
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
劳务报酬所得汇算清缴时是直接按原所得还是要扣除20%的费用后再算所得
老师 每年个税可抵扣60000元,那么2026.1.1号起是60000是把。。
你好老师,五台电脑12000多,一台2000多,开一张发票了,我想问还要固定资产吗
老师你好,我想问几个问题,就是在几年前的一个项目,有一个挖掘机师傅的工资没给,到今年才给,但是我不知道之前到底有没有报这个人的个税,信息已经查不到了,那这笔账我到底应该怎么处理呀?
老师。法人占70%,另外股东30。我们付款审批单应该谁签字才生效??
老师,公司销户的话账上的库存商品确认收入后需要结转成本吗?假日库存商品是20万,那分录应该怎么写呢?
我们是外贸企业,有份报关单其中一个商品 的名品,跟厂家开过来的品名不一致,厂家不肯改,那能不能进行出口退税,要怎么处理,需要视同内销吗,视同内销怎么操作