你好 摘要更正2021年几月份几号凭证。 借:预付账款 贷:应收账款
老师,您好,有一笔错帐怎么更改,3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款,结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了,分录做成借应收账款,贷银行存款,这个月想更正,那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证,然后做借预收账款,贷应收账款,老师这样对吗?谢谢
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
@郭老师 老师 我4月做错了一张凭证 是借:预收账款 贷:银行存款 正确的应该是借:预付账款 贷:银行存款 我这个月给调整回来可以吗 分录:借预付账款 贷预收账款 这个分录有问题吗 老师
67.16日,预收光明工厂购货款680000元,存入银行
66.16日,经有关部门批准将资本公积金40000元转增资本。
65.15日,计提折旧,其中生产部门580元、管理部门420元。
64.11日,支付上个月水电费,增值税专用发票注明费用3000元,税额390元,开转账支票支付。
63.8日,开出现金支票4872元支付财务人员李四出差报销的差旅费。
61.1日,开出商业承兑汇票抵付上个月欠东方公司的货款45200元。
老师,给股东提供运输服务为什么被认为视同销售呢,股东是公司里的人
2023年,高校教师李某取得工资、薪金所得160000元。已知当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为养老保保险 8%,医疗保险 2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,李某缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为6000元。李某于2017年贷款购买一套家庭住房,正处于还贷期,家中有两个孩子,一个正上幼儿园,另一个未满2岁。 要求:请计算李某应缴纳的个人月所得税。
用银行存款10000元支付本月车间水电费
老师供电工程怎么入账,