可以那样做的,没问题的哈
老师,我10月新接手一家新办餐饮管理公司,7月注册的,前面的帐都没有做,也没有发生什么业务,9月才有员工入职,我需要做7月和8月的账本吗?7月和8月没有人员没有费用,是不是就不用做账了?直接从9月做起?
你好我们公司是小规模纳税人 (按季度申报) 7月份注册成立的 然后9月份才启用的账套 7、8、9月产生的费用 (开票日期都在7月或者8月)我可以把账做到9月份吗 这样会有什么问题吗
老师我们公司2021年5月10日注册的,在2022年的9月19日变成一般纳税人的,在2022年9月之前的账我这里没有,我现在创建新账套启用写什么日期,那我10月份申报税就申报9月份的吗?还是要申报7-8月的,因为7-8月属于小规模纳税人
老师,10月份接手一家新公司,7月份注册领执照,9月份税务登记,8-9月份有发工资,筹备期未生产,我现在新建账套,是不是要把8-9 月份的账补做了,才能申报这个季度的财务报表?
老师好,我公司买的 2 设备均是 7 月份到的,发票开具时间 6 月 28 日和 7 月 17 日,之前没有做账务处理,现在8 月份才拿到发票报销,请问现在 2 台固定资产入账时间是 8 月份,那我固定资产开始使用时间是填 6 和 7 月份,还是直接都填 8 月份
物流公司,司机报销的违章费用怎么入账
老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师,我在税务师当审计助理,我个人可以开一个小规模的独资企业吗,
老师,应付账款借方余额代表别人欠我们的钱?
一个生产加工公司,进来的原材料,有的直接卖有的用于生产,这怎么做账呀,这个
郭老师,我们买了固定资产,厂房300万,就一张发票,可以一次性勾选吗,所得税今年可以一次性扣吗,要调吗
请问下建筑业,印花税是交销项合同还是进销项合同之合缴纳
有8月份工资发到9月了
需要设置到8月吗计提工资
可以 的,直接在9月做账就行
直接9月计提工资哈
可以的,就那样做就行