您好,那这边期初入0就可以了
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
现在公司有一批过期的库存商品需要做报废处理,我这边需要怎么处理呢,这批库存商品当初购进时没有进项税, 可以做借,待处理财产损益 贷库存商品 借管理费用 贷待处理财产损益
老师,我们公司购入一批商品,没有付款,也没有收到进项发票,到购入的商品已经销售且开具了销售发票给购买方,这个要怎么做账
我公司是建材公司,有时候卖的是购进的具体的商品,我购进就借库存商品,结转成本就主营业务成本,贷库存商品,但是有时候又够劲的材料加工成商品没出去,这个怎么做账呀,怎么结转成本呀
老师你好,我公司合并购买了一家公司,这家公司也是我公司和另外两家合伙投资的,这家公司没有账务,实际上有银行应收和库存,想问下合并回来后有部分库存商品重复了,这个该怎么调整入库?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出
老师,会展的展位费计入什么费用,记销售费用吗
公司要注销先注销税务后注销工商,银行是在最前面注销吗
为什么!代账要求餐饮店做点无票收入
朴老师,出口转内销,是做免税处理,不抵抗进项,还是跟正常销售,抵扣进项啊?
老师,您好,我们公司借钱给别人,收到对方支付的利息100万(1个月的),要交哪些税,交多少
因为这个不在公司名下,在总公司名下
好的谢谢老师
不客气,很高兴为你服务