您好,收购时点对方的报表是什么样子?

老师好,我公司合并了一家公司,这家公司没有财务报表,460万买了对方的库存,对方银行还有余额,有应收账款,这个怎么做分录?
老师你好,我公司合并购买了一家公司,这家公司也是我公司和另外两家合伙投资的,这家公司没有账务,实际上有银行应收和库存,想问下合并回来后有部分库存商品重复了,这个该怎么调整入库?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师 同学们 我这边遇到一个现实的问题 集团下两个公司 甲公司把作为固定资产的家具处置给乙公司了 买入价格是一套5.6万 折旧了1.6万 卖给乙公司2万 乙公司准备作为库存商品对外出售 合并报表应该怎么抵消 乙公司记账的话 库存商品是不是只能记2万 如果乙公司对外出售价格是3.5万 合并报表又要怎么抵消
老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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建账的话,企业会计制度怎么选
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
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老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
您好,您说的重复是什么意思?
老师,对方公司没有建账
就是我公司购买回来的合伙公司库存中包含我公司的库存
该怎么调整库存和收回来的银行和应收
您好,那您需要让对方建账
您好,那您需要让对方建账,明确各个主体资产负债关系
老师,合并后对方公司就不存在了,能不能用分录做
对方库存商品、银行余额、应收现在已盘点有数据
您好,是可以的,但前提是对方得有账
您好,您是吸收合并合并对方?
是的,老师,能说一下调整分录吗
我公司460万买了1660吨库存,其中包含我单位有762吨库存,对方有存款66万,应收10万。
您好,借资产科目,贷负债科目,贷银行存款,长期股权投资,资本公积(差额)
老师,就是先前合伙现在收回自己做了,不涉及长投
您好,那您就不是吸收合并,吸收合并是需要对方注销
您好,这就不对了,自己的库存不需要购买?
主要这部分库存我公司前期已确认,合伙公司那边业务合作,盘点确认时候把这部分也计算进去了,所以现在要调整出去
您好,那您就重新编制被收购公司财务报表
库存这部分的差额和单价怎么调整,可以参照母子公司的存货抵消做吗?
您好,不是,您根据被收购公司盘点的资产负债表科目确认,差异调整资产负债表
没有其他方法了吗?那个公司已经解散,前期也没有财务
做内账用,就那点数据
您好,是的,这样做才是标准处理
合并库存没销售。您可以告知下分录吗?
您好,是哪个合并方式?
您好,是吸收合并还是控股合并?