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会员充值及消费怎么做会计分录?

2025-09-26 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 20:19

借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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快账用户7951 追问 2025-09-26 20:28

上月有周转材料费用,这个月要不要结转费用,怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-09-26 20:36

这个是低值易耗品吧

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快账用户7951 追问 2025-09-26 20:36

对的,是呢

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齐红老师 解答 2025-09-26 20:37

这个领用了结转就可以

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快账用户7951 追问 2025-09-26 20:37

怎么结转

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齐红老师 解答 2025-09-26 20:42

如果是管理部门用的
借:管理费用
贷:周转材料

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快账用户7951 追问 2025-09-26 20:46

是当月就结转还是下月结转?

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齐红老师 解答 2025-09-26 20:48

领用后就可以结转了

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快账用户7951 追问 2025-09-26 21:01

店里的各种配件,也属于低值易耗品么?

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齐红老师 解答 2025-09-26 21:03

是的,领用的时候再转到费用中

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快账用户7951 追问 2025-09-26 21:03

买来直接用呢?

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快账用户7951 追问 2025-09-26 21:05

喷绘怎么做账,配钥匙呢

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齐红老师 解答 2025-09-26 21:07

这种可以直接计放办公费

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快账用户7951 追问 2025-09-26 21:09

配钥匙怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-09-26 21:11

计入办公费就可以

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借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2025-09-26
一、充值时,分录是: 借:银行存款(或库存现金) 贷:预收账款——充值卡销售 二、消费时,分录是: 借:预收账款——充值卡销售 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-10-15
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 收到充值款的时候 借:银行存款       销售费用(赠送部分) 贷:预收账款 客户消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入       应交税额-应交增值税(销项税额) 希望我的解答能够对您有所帮助,欢迎在评论里点亮小星星哦!您的反馈能让我做得更好~ 后续有其他问题可以随时找我哦。
2025-03-26
你好,充值借银行存款3000。 销售费用600 贷预收账款 消费了之后,借预收账款 贷主营业务收入、 应交税费应交增值税销项。
2022-03-23
你好,已经回复了哈
2022-06-02
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