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老师,想问下餐饮门店会员卡充值消费的会计分录如何做

2023-04-03 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-03 18:56

学员朋友您好,借:银行存款,贷:预收账款-充值卡

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快账用户3129 追问 2023-04-03 18:57

老师会员卡消费了啊

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快账用户3129 追问 2023-04-03 18:57

又不是收钱,

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:57

借:预收账款充值卡,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税

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快账用户3129 追问 2023-04-03 18:58

我看公司是做借:预收账款 贷: 应付账款

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快账用户3129 追问 2023-04-03 18:58

贷的应付账款设置了门店名字

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齐红老师 解答 2023-04-03 18:59

你说的这种也可以的。

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快账用户3129 追问 2023-04-03 18:59

这种该如何理解?

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快账用户3129 追问 2023-04-03 19:00

那不确认收入?

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快账用户3129 追问 2023-04-03 19:00

按照这种借:预收账款 贷: 应付账款的,何时确认收入呢

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快账用户3129 追问 2023-04-03 19:21

老师看到请回复下呢

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齐红老师 解答 2023-04-03 19:33

一般是将货发给对方,对方取得货物的控制权确认收入

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学员朋友您好,借:银行存款,贷:预收账款-充值卡
2023-04-03
同学你好 很高兴为你解答 请问这个如何做分录, 【借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款】 员工消费的时候要视同销售吗【需要】
2022-05-17
你好,充值借银行存款3000。 销售费用600 贷预收账款 消费了之后,借预收账款 贷主营业务收入、 应交税费应交增值税销项。
2022-03-23
借银行存款411275, 合同资产赠送73025, 贷预收账款411275+73025, 借预收账款118282+24338 贷主营业务收入 应交税费 借销售费用 贷合同资产24338
2025-11-19
a收钱,借银行存款贷预收账款 在b消费,b借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 a支付给b,a借预收账款 贷银行存款 b借银行存款贷应收账款
2024-03-22
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