同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,例如货款10万元,数量1000台,单价100元,然后之前有模具费20000元,当时已开发票过来,也已付款,数量达到对方要求,现在模具费可以退还,这次要付10万元时要扣20000元,付80000元,即可,那付这个8万元发票,怎么开,是不是开数量1000台,单价改为80元,还是要怎么开,
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
客户采购了5个A产品,100元,单价20元。开票时,客户让我们总额不变的,把数量改为4个,这样开票单价就变高了。请问如果我们配合客户做这样的操作的话。是不是违法,在税法上有什么条例吗?按照发票法应该是如实开具呀
老师 我上个月给客户来了一张30万的发票 单价是500(含税)数量是600 这个月购货方认证后发现有问题 他们申请了红字信息表 让我开红字发票红冲112888元 我红冲货物填写 单价500 数量226 金额113000元 差额112 走折扣吗 怎样在红字发票提现这个差额 来红冲掉金额112888元
老师您好,请问收到销售货物的客户支付合同30%的价款,我们现在开票这30%金额,这个开票项目是什么呢?拆一部分货物来开吗,货物是一批多样性的货物,有各自的单价和数量。
公司8月开出的发票,9月客户要求冲红重新开具,可以吗
您好,单位购买厂房,先付了百分之10的房款,这笔怎么做分录啊
老师,我上班都连续5天 一点工作内容没有了,上班就干呆着。真不知道他们怎么想的,我应该为交接做哪些准备呀,其实我还怪紧张的,怕交接不好@董孝彬老师
老师好,建筑公司申报统计报表,有没有详细的填表说明呢
老师,外币账户收入和支出当月按那个汇率计算好?
销售门窗包安装,安装的科目设置
老师:9月初已经发了上月工资,个税已报,月底提前发10月工资,个税还是在10月正常申报吗?看个税上规定两次工资需要合并申报?实际到底怎么操作呢?
老师,我们是一个商贸公司,老板的朋友借这个公司的名义,买了一个团体意外险,被保人都不是公司的人,并且还给公司开了一张保险发票过来,这个账务应该怎么处理?或者我可以无视这张发票吗?
甲供材情况可以开具9%的发票吗
老师,单位办理注销给其中一个股东就是他当初实缴的实收资本很少给他退回去之后还能按照就是财报上的未分配利润交了税之后还能给他分红是吗?因为单位要办理注销要按照资产负债表的未分配利润那个科目20%交个税呢,剩下的是不是还得给他分红呢?比方说账上未分配利润剩了6万,按照6万的20%交了个税之后,然后账上是不是要给那个股东个人账户上打60000块钱的分红呢?
您好,应该选修改单价,不能选修改数量,具体这样做:原本这批货物单价50元、数量100件,总金额是50×100=5000元,现在客户因质量问题扣款1000元,实际要开票的金额就是5000-1000=4000元;因为客户不要开红字发票,且100件货物已经全部交给客户了,数量不能随便改(改了数量就和实际给的货物数量对不上了),所以保持数量100件不变,把单价改成4000÷100=40元,最后按单价40元、数量100件、总金额4000元来开票就行,同时要留好和客户签的质量问题确认单、扣款协议这些材料,证明单价修改是因为质量扣款,不是随便改的。
好的,谢谢老师
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还有问一下,能否这样开票:第一行总价5000元,第二行开销售折让-1000元
您好,可以的,在同一张发票上,第一行按原来的信息开(比如货物名称、数量 100 件、单价 50 元,金额 5000 元),第二行专门开 “销售折让”(备注里写清楚是质量问题扣款的折让),金额填 - 1000 元,这样发票总金额就是 5000-1000=4000 元,刚好是扣款后的钱;但要先确认你公司的开票系统能不能加负数的折让行,另外一定要和客户签好质量问题折让的协议留着,证明这个 - 1000 元是合理的质量扣款,不是随便写的,这样既不用开红字发票,又能和实际交易对得上,很合规
备注栏里要写些什么
您好,重点写清 “折让的原因和对应业务”,不用太复杂,比如写 “本笔 - 1000 元为 XX 批次货物(可补充货物型号 / 订单号,若有)质量问题扣款折让,对应原交易数量 100 件、单价 50 元”,这样既能明确负数金额的合理性,后续查账或税务核查时,一看备注就知道是质量问题导致的折让,不用再额外找资料解释。
谢谢老师
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