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8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?

2025-09-27 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-27 10:13

同学,你好
需要9月进项税额转出

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您好同学,9月做账就可以,如果进项税额没有抵扣的话,先把进项税额计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,等实际抵扣进项税额的时候再转到应交税费-应交增值税-进项税额。
2020-11-06
借管理费用-业务招待费, 贷进项税额转出,
2021-02-25
你好,借销售费用、招待费贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-28
你好,如果你做进项转出的话,需要认证了发票,然后再做进项转出。
2022-02-11
同学,您好,这个月可以做转出的。
2021-11-23
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