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暂估入库时,暂估数量是1000,单价是5元,实际收到发票,数量是1000,单价是5.5元。,收到发票我把上个月的暂估红冲,发票多出来的这500怎么调整

2025-09-27 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-27 13:53

您好,多出来的计入当月成本中

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按实际收到308 写,没有到先不写这个数量,多结转成本结转错误,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,冲掉
2020-11-18
进销存里面 先按照发票的入库,发票金额 然后再做一个暂估退库,暂估金额 红冲暂估入库,暂估金额 做出库按照发票金额
2025-07-17
你好,你这边出库金额大于入库金额是对的呢,你入库是成本价,出库是售价
2023-01-08
少做补上,借库存商品 贷应付账款,0.5*10补上,少结转成本 补上,借主营业务成本 贷库存商品 0.5*5
2020-08-14
你好,收到发票之后先分录负数红冲暂估的,然后再按照收到的发票来做账
2020-08-17
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