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如果是之前账上没有入账,进项税已经认证了,现在拿到发票补入账,可以把材料和销售费用放入当期吗,之前年度也是亏损的或者已经认证的进项税,没有入账的,当期只补记进项税额 ,这样可以吗

2025-09-28 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 13:34

可以的,但是如果涉及到金额大的有风险啊

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快账用户8626 追问 2025-09-28 13:40

像这种我可以只做进项税额部分然后冲减当期材料和销售费用吗,有的是之前年度会计把专票当普票处理了

像这种我可以只做进项税额部分然后冲减当期材料和销售费用吗,有的是之前年度会计把专票当普票处理了
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齐红老师 解答 2025-09-28 13:43

你好可以的 可以的

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快账用户8626 追问 2025-09-28 14:17

一共涉及的进项税额是8463.23元都是之前年度认证的,但是账上没有入账,或者是当时专票当普票处理的,现在直接在25年8月份账中冲减当时的材料和费用,补录个之前的已经认证的进项税额,应该问题不大吧

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齐红老师 解答 2025-09-28 14:23

是的,可以的,这个不影响

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可以的,但是如果涉及到金额大的有风险啊
2025-09-28
你好;  意思是进项税没有做; 补做在3月就行了。 可以的  
2023-03-22
1、确认进项税,然后冲减费用 2、直接补入帐就可以了
2020-11-13
你好 可以的 你之前已经做账了 。
2020-08-07
同学,你好 目前已经取消了认证时限,认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 借对应科目(去年9月的借方相关科目)红字金额 涉及所得税的还应调整所得税
2020-11-04
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