可以的,但是如果涉及到金额大的有风险啊
老师你好,我想咨询一下,有不能抵扣的进项发票,我已经贴在以前月份上了,没有认证,现在我也把这些发票在认证勾选里选不抵扣认证,如果我还放在以前月份里,不拿到现在的月份里行不行啊,只是费用早用,也没用税额,现在这个月认证不想留滞留票,还放到以前用的月份里可以吗
去年九月的专用发票当时按普票入账也没有勾选进项,现在已经跨年了应该这么处理?将原分录冲红后再进项税额转出?进项认证抵扣有时间限制吗, 还是说360天之内有效?
老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
老师好~我有几张发票是前一季度的费用发票~当时未及时入账但是进项税已经勾选账册月末也做了税金结转。我现在可以选择反结账再插入补进去吗?还是留在下月做
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
请问一下补去年的发票怎么做账
这个季度总共采购进项含税金额是19824.5元。出口销售收入2794.62美元。怎么缴纳印花税?
老师在税务系统上做了增值税抵扣的这种账目是怎么做的啊?
补去年的发票怎么做账
补去年的发票怎么做账
1-9月的累计应纳税所得额为42132.18。累计应纳税额是多少?怎么算????要过程
老师,销售货物,进项票上产品名称必须和销项票上名称一致吗?
老师,公司给员工向个人租房,由个人房主开票给公司,入账是入应付账款还是其他应付款,另外现金流分析是购买商品,还是支付给员工。
老师:建筑劳务的分包商要不要做异地备案(发生地和公司注册地是不同的市)? 如果以前没有进行异地备案,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险?
我们公司是一家基金公司,是合伙企业的执行事务合伙人,收取合伙企业自己管理费,前期没有计提管理费确认收入,在收到管理费时挂在预收账款里了,现在账上挂着900万的预收账款,领导让现在分期确认收入,这样做我有没有风险,是不得让他签字。
像这种我可以只做进项税额部分然后冲减当期材料和销售费用吗,有的是之前年度会计把专票当普票处理了
你好可以的 可以的
一共涉及的进项税额是8463.23元都是之前年度认证的,但是账上没有入账,或者是当时专票当普票处理的,现在直接在25年8月份账中冲减当时的材料和费用,补录个之前的已经认证的进项税额,应该问题不大吧
是的,可以的,这个不影响