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去年九月的专用发票当时按普票入账也没有勾选进项,现在已经跨年了应该这么处理?将原分录冲红后再进项税额转出?进项认证抵扣有时间限制吗, 还是说360天之内有效?

2020-11-04 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-04 22:50

同学,你好 目前已经取消了认证时限,认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 借对应科目(去年9月的借方相关科目)红字金额 涉及所得税的还应调整所得税

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快账用户6115 追问 2020-11-04 23:29

进项税额是不是还要转出?

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齐红老师 解答 2020-11-05 06:34

你之前没有抵扣,不需要转出

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快账用户6115 追问 2020-11-05 06:35

可是这是去年的发票今年这会再入账是不是不合规了?

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齐红老师 解答 2020-11-05 06:38

这个不要紧,只要发票是真实的,做好调整处理,并写一份情况说明作为附件

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快账用户6115 追问 2020-11-05 06:40

这种情况如果不进行勾选造成进项发票留底会怎样?会被处罚吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 06:46

如果金额不大,应该不会有涉税风险,金额过大,也看查到的概率,建议规范化处理,符合认证的进行调账

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同学,你好 目前已经取消了认证时限,认证后 借应交税费-应交增值税(进项税额) 借对应科目(去年9月的借方相关科目)红字金额 涉及所得税的还应调整所得税
2020-11-04
你好,你几月份开的红字信息表。
2022-07-01
你好 ; 你在系统里面操作过这个进项税发票吗 ? 如果没有操作过 就可以抵扣的; 除非你这个发票有问题才不让抵扣的;
2022-01-10
同学你好 那你红冲就可以了 然后再按照蓝字发票来做
2022-04-08
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
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