你好,按账上计提的数
你好 请问提交给税局的研发费用资助的 原材料领用的 研发领料上的数据要和实际发生业务和账上一致嘛?
研发辅助账,研发人员的工资可以一部分计提为管理费,一部分计提为研发费吗
研发辅助账,研发人员的工资可以一部分计提为管理费,一部分计提为研发费吗,还是要按人员,认为为研发人员,其工资必须算研发费
研发费用辅助账#请问下:研发费用辅助账必须和账面研发费用金额一致吗?因为账上研发费用1月有对上年12月份工资及五险一金的调整,而12月工资及五险一金是暂估计提的,如果按照账面来,就不是研发人员实际发生的工资及五险一金了,可以按照实际工资及五险一金来吗?辅助账跟账面有差异可以吗?
公司想申请高新技术企业,请问计提研发费用时,工资是按实发数计提还是按照应付数计提(工资目前没有区分研发部门和其他部门),社保是按公司承担部分计提还是全部数计提?
外贸企业出口退税,需要做借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税出口退税这笔分录吗?
老师,建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证吗
老师,我这边仓库盘库多出来材料,是因为领用时候一会儿要一会儿不要导致的,那我现在怎么处理
请问汽车的保险发票可以抵扣公司增值税吗
我想问一下权益法下,投资时点公允价值不等于账面价值。如果是因为一项固定资产,而这项固定资产还有净产值,那我在算这个调整净利润的时候,还是按照原来的公式一减到底(净利润减去差额除以可使用年限),到底要不要考虑这个净残值呢?
请问现在是不是不需要抄税清卡就可以申报了
老师,开建筑服务的发票,电子税务局备注栏怎么填写,从哪里加上
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,现在银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理
老师您好,我们是建筑业一般纳税人企业,老板娘的朋友是做防水工程,经常从我们公司走账,让我们公司给其他建筑公司开材料发票,再开来防水保温材料抵扣进项税,比如开出材料6万,开进材料3万,开进3万我已经放项目上做了进行,给他们算出款时,怎么算企业所得税,还要算工会经费残保金之类的吗?
老师好!咨询下投资收回的业务:我们投资基金公司,占比5%,签订股权转让协议,分三笔付清投资款,第一笔款含应付的投资收益,一年内付清,在我们收到第一笔款时如何做账?冲成本吗?