你好,你是算什么税?企业所得税吗
累计应纳税所得额怎么计算?
月份1月2月3月...12月累计累计收入13000累计专项扣除1000累计费用扣除5000累计专项附加扣除1000应纳税所得额税率速算扣除数应扣税前期累计扣税本期实际扣税要求:计算过程
应纳税所得额是250万是怎么计算应该缴纳多少企业所得税,受累写一下公式
本年累计应纳税所得额怎么算?
6月份所得税利润总额*0.25*0.2计算出本年累计缴纳所得税,9月份计算利润总额*0.25*0.2计算出本年累计缴纳所得税低于6月份,9月份是不是不需要缴纳所得税
附加 税减半是什么政策呢,城建税有没有减半呢,是从那年开始减半呢
老师,好。我们的股东是两个法人股东,现在我们需要做变更,股东法人签名,现在情况是,股东是其他省份的,例如;,我们自己公司是江苏的,其他一个法人股东是北京的,现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后,也下载完电子营业执照之后,也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗?还是进北京的企业网络登记平台。
老师,这个怎么打印啊
请教物业企业,广告收入5万,根据文件要求,业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢? 首先根据合同确认收入 借 银行5万,贷 收入4.87万,销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41(4.87*0.7) 贷 业主共有收益 3.41万?感觉又不太对,这个不是广告成本。请教老师,怎么入账
会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
5月接手立账,4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
你好,问一下4S店修理停车场计入销售费用具体什么费
加计抵减的声明在哪里找?电子税务局
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
个人所得税
你好,是工资收入还是生产经营?
工资收入
你好,你已经扣过每月5000以后,剩余的是42132.18是吧
是的。老师你有啥问题能不能一次问好了
你好,这样的话,是这样计算42132.18×10%−2520=4213.218−2520=1693.218 元。
能给我列一个公式吗?就是如果累计应纳税所得额不超过36000适用这样的公式,如果36000至144000适用10%的,如果144000至300000适用20%的。就写出这三个级别的公式就行
级数 累积预扣预交应纳税所得额 预扣税率 速算扣除数 1 不超过36000元的部分 3% 0 2 超过36000元至144000元的部分 10% 2520 3 超过144000元至300000元的部分 20% 16920 4 超过300000元至420000的部分 25% 31920 5 超过420000元至660000元的部分 30% 52920 6 超过660000元至960000的部分 35% 85920 7 超过960000的部分 45% 181920
我说的是公式。。。我想弄成台账
你好。你如果是要表格,这个老师没有了。 你在学堂这里搜索一下,个人所得税。这几个字。有表格可以下载