你好,这个你去大厅申报
您好老师,有个个体户,申报个人经营所得的时候,1不知道自己应该缴纳多少经营所得税,2每个月开多少发票是不用缴纳任何税种,求解谢谢老师,正常来说比如说管户定月8万不用缴纳任何税种,如果超了比如是10万,那么缴纳多少经营所得呢?在哪个报表里面可以看出来月开票额度,应税额是不是?
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,帮我看看,这个个体户增值税一进来就显示已申报不让修改,是不是核定21万的意思,可是一季度实际开票不含税金额是254950.49元,那我这个开票金额怎么办,是要更正申报吗,这个数填哪行
老师,我公司是贸易类出口退税企业,去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0,应按内销开具发票,可我当时开的是0税率发票,现在要回去更正申报表的话,免税金额那里怎么填呢,扣除掉这10万吗,内销这10万按不开票申报?
老师您好,1有连续劳务这个说法吗?2关于《互联网平台企业涉税信息报送规定》,那人员收入有免税的金额吗?3是采用3%~45%七级累计扣税法吗?
请问个人代开发票20万普通发票,次年汇算清缴需要交个税吗?
二手房东跟房东租来后,再转租给公司做民宿,那二手房东给我开租金发票也是按3%综合税率吗?
我含税卖出去一个产品,但是没有进项,我可以用普票开进来抵进项吗
你好!我想咨询一下小规模一个月交500增值税,需要一季度开票金额是多少,另外一个季度不超30万,如果超30万是怎么算税
我们公司做线上问诊,但是问诊的收入要给85%给医生,这笔钱要怎么给
你好老师,我想问一下我们是一般纳税人酒店,有旅行社在我们这吃饭挂账,我们系统里,账里挂了这个旅行社名称了,他们现在让另外一个公司给我们对公打款,还让我们给这家公司开票,抵他们的挂账,我们不敢把钱退回去,怕退回去就再要不下账,有什么办法可以让这家毫无瓜葛的公司打款符合税法要求?
老师,这个月新增员工一名,工资2万,奖金3.6万。做两个工资表还是把奖金加入工资表做一张表
老师你好,有一家个体工商户帮我公司开了票,个体工商户嗯,我的账号是他个人的,转不过去钱,怎么办?
一般纳税人增值税抵扣是不是把账上的进项打印发来,对着勾选?
意思更正不了
你好,是的,电子税务局核定的填不了