您好,这个的话,是扣掉。扣掉这10万就可以的这个
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,那我的发票需要今年红冲,然后开正确的0税率发票跟13个点的10万的内销发票吗
嗯对,是这意思的了
比如去年开的0税率发票是25万,更正去年申报后按0税率15万内销10万申报。那今年红冲那25万的发票,重新开0税率15万,13个点的发票10万。我今年怎么报增值税呢,13个点的发票10万,我已经在去年申报过了呀,今年怎么申报呢
嗯对,这样的话,你们比如说,今年冲销25万,你去年是0税率,今年是13点10万的,这个并没有二次申报
老师,我还是没有明白,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了。今年红冲后重新开了10万,不是又要申报一次13个点10万的内销收入吗,麻烦老师在帮忙解释下
您好,是今年红冲后,就是去年的0了,这个的话,是在申报10万的这个
老师,能否说具体点,今年红冲后是去年的0怎么理解呢。再申报10万的,是不是重复申报了内销的呢
你看看,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了 这个10万,本年度重新开这个10万,先把去年的内销,红冲掉,这个就不重复了
老师,去年的内销,如何红冲呢,申报表上怎么操作呢,这一步我没有理解
是这样的,申报表的话,去年开票13的地方,本期开具发票,这个位置,填写-10这样就可以,您可以截个图
好的,那我明白了,上班后我去操作下看看,感谢老师细心回复
嗯嗯没事的这个,您好