您好,这个的话,是扣掉。扣掉这10万就可以的这个
去年收的款已经开了发票了,今年8月去年那张发票被退回来了,金额开错了,例如去年的发票是10万元,其实应该是9万,所以在9月开了红字发票冲了去年那张10万的、重新开了9万的发票,现在我的主营业务收入是负数了,怎么处理呢?负数可以转入别的什么科目冲平吗?还是就留在账上不管他,增值税可以0申报吗?谢谢老师
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
我们有A和B两个公司,B公司代A公司收付款,C公司借款给B公司,实际用于A公司,我在做A公司帐务时如何处理
老师你好,我想问一下210这个题答案里面的股权现金流量是怎么计算的,看不懂?
小微企业和个人所得税之间有什么关系吗。 举个例子:某会计师事务所(普通合伙或者特殊普通合伙),这种只有交个人所得税,但是我看天眼查看到一些合伙制企业是小微企业。我主要的问题是:小微企业应该只试用于有限责任公司吧,那种个体工商户,合伙制企业应该不适用吧
申报印花税的时候。先保存,不要申报,怎么操作?
外部融资需求量怎么理解?
在电子税务局申报印花税的时候,我们可以先保全,先不要申报吗?
有用友财务软件练习吗
老师,请教一个问题,投资民宿装修100万,就是A出资18万占股18%,B出资82万占股82%,然后装修过程中C出资30万占股20%,那A和B的股份如何分配呢?
老师不同年同月做对比,的名称是什么,同年不同月的对比名称是什么
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
老师,那我的发票需要今年红冲,然后开正确的0税率发票跟13个点的10万的内销发票吗
嗯对,是这意思的了
比如去年开的0税率发票是25万,更正去年申报后按0税率15万内销10万申报。那今年红冲那25万的发票,重新开0税率15万,13个点的发票10万。我今年怎么报增值税呢,13个点的发票10万,我已经在去年申报过了呀,今年怎么申报呢
嗯对,这样的话,你们比如说,今年冲销25万,你去年是0税率,今年是13点10万的,这个并没有二次申报
老师,我还是没有明白,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了。今年红冲后重新开了10万,不是又要申报一次13个点10万的内销收入吗,麻烦老师在帮忙解释下
您好,是今年红冲后,就是去年的0了,这个的话,是在申报10万的这个
老师,能否说具体点,今年红冲后是去年的0怎么理解呢。再申报10万的,是不是重复申报了内销的呢
你看看,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了 这个10万,本年度重新开这个10万,先把去年的内销,红冲掉,这个就不重复了
老师,去年的内销,如何红冲呢,申报表上怎么操作呢,这一步我没有理解
是这样的,申报表的话,去年开票13的地方,本期开具发票,这个位置,填写-10这样就可以,您可以截个图
好的,那我明白了,上班后我去操作下看看,感谢老师细心回复
嗯嗯没事的这个,您好