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老师,我公司是贸易类出口退税企业,去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0,应按内销开具发票,可我当时开的是0税率发票,现在要回去更正申报表的话,免税金额那里怎么填呢,扣除掉这10万吗,内销这10万按不开票申报?

2024-04-19 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-19 22:19

您好,这个的话,是扣掉。扣掉这10万就可以的这个

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快账用户6244 追问 2024-04-19 22:42

老师,那我的发票需要今年红冲,然后开正确的0税率发票跟13个点的10万的内销发票吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 22:43

嗯对,是这意思的了

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快账用户6244 追问 2024-04-19 22:49

比如去年开的0税率发票是25万,更正去年申报后按0税率15万内销10万申报。那今年红冲那25万的发票,重新开0税率15万,13个点的发票10万。我今年怎么报增值税呢,13个点的发票10万,我已经在去年申报过了呀,今年怎么申报呢

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齐红老师 解答 2024-04-19 22:51

嗯对,这样的话,你们比如说,今年冲销25万,你去年是0税率,今年是13点10万的,这个并没有二次申报

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快账用户6244 追问 2024-04-19 22:55

老师,我还是没有明白,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了。今年红冲后重新开了10万,不是又要申报一次13个点10万的内销收入吗,麻烦老师在帮忙解释下

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齐红老师 解答 2024-04-19 22:59

您好,是今年红冲后,就是去年的0了,这个的话,是在申报10万的这个

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快账用户6244 追问 2024-04-19 23:01

老师,能否说具体点,今年红冲后是去年的0怎么理解呢。再申报10万的,是不是重复申报了内销的呢

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齐红老师 解答 2024-04-19 23:10

你看看,去年更正申报的时候,已经申报了13个点10万的内销收入了 这个10万,本年度重新开这个10万,先把去年的内销,红冲掉,这个就不重复了

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快账用户6244 追问 2024-04-19 23:14

老师,去年的内销,如何红冲呢,申报表上怎么操作呢,这一步我没有理解

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齐红老师 解答 2024-04-20 09:21

是这样的,申报表的话,去年开票13的地方,本期开具发票,这个位置,填写-10这样就可以,您可以截个图

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快账用户6244 追问 2024-04-20 10:42

好的,那我明白了,上班后我去操作下看看,感谢老师细心回复

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齐红老师 解答 2024-04-20 10:42

嗯嗯没事的这个,您好

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您好,这个的话,是扣掉。扣掉这10万就可以的这个
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