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老师好,小规模纳税人前几个月开了一张专票,现在需要红冲,小规模纳税人专票按季度已经交过税了,那现在红冲应该怎么做呢?纳税申报时怎么申报呢?

2025-09-29 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 14:44

同学,你好
开具红字信息表,对方确认,然后开具红字发票。
申报表,按照负数收入填写。
凭证,做蓝字发票一摸一样的,金额负数

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快账用户3061 追问 2025-09-29 14:45

老师好,如果对方已经抵扣过了,是不是应由对方发起红字信息表?

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齐红老师 解答 2025-09-29 14:50

同学,你好
现在数电发票,都可以的。
就是一方发起,一方确认就行

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你好,可以留以后抵,也可以申请退税的
2021-07-15
你好     你红冲的专票是不缴纳税费的。反而会冲你们的   当季度收入的。 你  2季度   只有这个红冲发票吗 没有开票出去吗  ? 
2021-07-01
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
你好      需要的 。 你小规模都不是你的业务 你做了收入和成本肯定要红冲的。   
2021-01-28
你好,呃呃呃是零申报的呢
2021-09-13
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