你好,这个站在税务局的立场, 就是公司卖了固定资产,需要做固定资产清理。 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
老师,我们公司一部分主营业务收入直接进老板私户,作为公司的应收账款,老板没有打回公司账户,直接拿去还他的欠款了!因为之前公司面临破产,老板都是借亲戚朋友的钱给公司员工发工资的,现盈利就直接还朋友了!那主营业务收入进私帐,又直接还欠朋友的钱了!我该怎么做分录?
您好!老师,公司这边在老板朋友那收了一个二手叉车23000元,什么票据也没有,这个可以去税务局代开发票吗?
老师,请问老板朋友过户了一辆车子到公司,公司是不需要付款的,然后前两天做了过户,收到一张2手车销售发票,车价15000元。这个价格我可以用来做固定资产的入账价格吗
您好老师,我想问一下,我们公司要买一批货,需要发票,这批货是老板的一个好朋友从一个正规公司买进的,因此老板的这个朋友已经付款给这个公司了,这个朋友让这个公司直接给我公司开票,我们在把钱给这个老板的朋友,这样可以吗?(主要疑虑的点是,我们没有给这个公司对公打款,人家给我们开票合规吗,怎样去操作呢)