您好,开票正常开,把少付的计入财务费用,相当于现金折扣
老师!要是公司在10月份采购了商品,是用于销售给客户的。我们和供应商签合同,合同上的总额是50000元,但是我们公司10月份先付了30%(即15000元),但是10月份供应商说钱还没全部付完,不愿意开发票给我们,那我在10月份应该怎么做凭证,只有银行回单,没有发票
老师您好,请问一下,我公司购买材料发票开具金额是5903.6元,付款时抹去了零头3.6元,抹去的零头我应该怎样做账,记入营业外收入的二级科目叫什么
你好,老师。我想请问下,这个海欣建设工程有限公司,这个月第一次合作,客户打了款项196000元,我们的开票金额是193845.88元,然后银行存款️退了2154.12元给客户,我想问的是。这个凭证的分录怎么写,其二我想问的是。凭证写好后附件是什么,是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗,还要什么附件吗
你好,老师。我想请问下,这个海欣建设工程有限公司,这个月第一次合作,客户打了款项196000元,我们的开票金额是193845.88元,然后银行存款️退了2154.12元给客户,我想问的是。这个凭证的分录怎么写,其二我想问的是。凭证写好后附件是什么,是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗,还要什么附件吗
老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
老师。我们领导说我们在群里沟通付款了的。后期纸质付款审批单的盖他的私章可以吗?
老师,一个合同48台设备,要分两次出口,第一次出口2台设备,目前已经取得报关单,但是采购发票要等到第二批货出完才能开进来48台,那么已经出口的两台设备已拿到报关单,暂未取得采购发票,我销项发票要不要9月份开出来2台,还是可以等整张订单48台设备全部出完了在按两张报关单开票申请退税也行。我这张订单的收入是按整张订单申报,还是9月份已经出了两台,先申报两台的收入?还是可以申请未开票收入?等到整张订单出完了在申报已开票收入,在一起开发票申请退税。
酒店筹备期,装修时租赁吊篮的费用能用长期待摊费用-装修费吗?
开错了发票,刚立马发现的。也没给对方发。接着点了红字信息确认单录入,而且提交了。过会去看查询发票那里。那张开错的还是正常状态,需要做什么老师
老师,您好,为什么9月中旬已经全部正常申报员工的社保了,都缴费了,为什么还有显示9月未申报养老和失业保险的啊
这个公账的钱要先转到单位结算卡上面才能去取吗?不是直接拿卡去取就可以了吗?还要搞什么?
文文老师。接上个问题。红字发票点了提交还需要做什么
这个零基础入门教程录播后面分类只有资产。负债和别的都没有
文文老师。接上个问题。红字发票点了提交还需要做什么
老师,我们是酒店的,营销推广费和软件服务费计入哪个会计科目的二级明细?这个软件用途是平台上有订房会提示出来。营销推广费和软件服务费能不能一起计入销售费用-服务费?
这样我们就虚增了收入,还要多交税,可以直接调整合同上了的金额吗?调成跟付款金额一样
这不算是虚增收入,相当于你们给他们的折扣
如果你不想多开,合同也变更下
合同里需要加这一句话吗
不需要,直接变更成53300就可以了