咨询
Q

老师,你好,我们一份销售合同上金额是53338.74元,客户说想要把零头抹掉,付53300元,请问我开发票应该怎么开?

2025-09-30 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-30 13:36

您好,开票正常开,把少付的计入财务费用,相当于现金折扣

头像
快账用户5942 追问 2025-09-30 13:40

这样我们就虚增了收入,还要多交税,可以直接调整合同上了的金额吗?调成跟付款金额一样

头像
齐红老师 解答 2025-09-30 13:42

这不算是虚增收入,相当于你们给他们的折扣

头像
齐红老师 解答 2025-09-30 13:42

如果你不想多开,合同也变更下

头像
快账用户5942 追问 2025-09-30 13:45

合同里需要加这一句话吗

合同里需要加这一句话吗
头像
齐红老师 解答 2025-09-30 13:46

不需要,直接变更成53300就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,开票正常开,把少付的计入财务费用,相当于现金折扣
2025-09-30
你好,这个可以不设置二级科目,直接计入营业外收入
2022-03-01
你好,差额放到营业外收支就行
2025-01-15
你好;      那你货物收到了吗? 你10月收到货物没有  
2021-11-17
同学你好 供应商的算法是错误的。 首先,明确一下正确的计算方法。购进石材支付货款 9736 元,客户开 13% 专票并收 10 个点税钱,那么含 10% 税点的总金额应该是货款加上税点费用,即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。 而供应商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是没有依据的。这种算法可能是供应商错误地理解了税点的计算方式,误以为用货款除以(1 - 税点比例)就是含税金额,但这种计算方法是错误的。正确的应该是用货款乘以(1 %2B 税点比例)来计算含税总金额。
2024-09-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×