你好,1本月仍然计提。 2,借现金,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税。
老师,请问,公司3月份买了一台设备,付了预付款50%,9月收到预付款退款,设备折旧了5个月,现在设备退回给供应商,账务上处理这样对不对?借:累计折旧,贷:制造费用(红字),借:固定资产 贷应付账款(红字)
老师问下:卖了一台设备开了一张普票2万给人家,不含税是17699.12 税额是2300.88,固定资产原值是159292.04,已计提折旧40353.98,借:固定资产清理118938.06 累计折旧40353.98 贷:固定资产159292.04 借:其他应收款-法人 20000 贷:应交税费-应交销项税2300.88 固定资产清理 17699.12 借:资产处置损益 101238.94 贷:固定资产清楚 101238.94 帮我看下分录对吗?数字对吗?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
公司转让设备时: 1、开具发票:借:其他应收款-XX公司 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 2、把要转卖的固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固定资产清理 这样的分录对吗?
老师想问下,增值税报表更正申报了,更改之前的表是不是就没意义,不用保存了?
老师 上个月销项42万 进项有58万 留底税太多 可以勾选一部分吗?我要怎么算勾选多少合适呢
个体户货款可以转到老板微信吗?
请问建筑分公司要注销,但是账上还有利润几十万,这个利润要怎么合理的处理,不交那个个税呢
供应商拒不付货款,祈求该准备哪些材料
老师问一下100万专票怎么换算普票呢?谢谢
有好几份进项发票还没有做抵扣一直库存着,公司准备不干了要注销了,剩余的进项税额怎么才可以转为留底税申请退税?
老板帮员工缴纳个税,不用员工缴纳,请问放什么科目,分录是
老师您好,外管证如何核销
老师,我们打算下个月申请退税,是不是今天必须出口勾选了
交增值税,是在未开票收入里填报是吧,按多少税率征收,我们是一般纳税人
你好,是的。你抵扣过这个设备进项吗
是的,是2017年购买的,还有2年就折旧完了
你好,抵扣过就要13%计算销项税了。
我司还购买过1个变压器,18万元,没有取得发票,如果卖掉,这个不需要交税吧
你好,这个也是需要交税的。
折旧都是纳税调增的
你好,卖出去的时候的价格需要交税
那这个没有发票,就没有抵扣,这个为什么还要交税呢
你好,你取得了收入,所以需要交税。
如果当时没有发票,不入帐,那就不用交税了是吧
你好,如果你想合规的操作,就需要交税。