您好,对的,这个是没错的哈
公司转让设备时: 1、开具发票:借:其他应收款-XX公司 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 2、把要转卖的固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固定资产清理 这样的分录对吗?
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 开发如果入固定资产清理不去其他收入的话会不会年报的收入对不上
你好,公司卖固定资产,开发票报增值税收入了,清理资产时候分录借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借银行存款,贷固定资产清理,应交税费-应交增值税;借固定资产清理,贷营业外收入
租车企业出售汽车会计分录怎么做啊,不交税的情况下收到钱借:银行存款,贷:其他业务收入 借:累计折旧和固定资产清理 贷:固定资产 借:其他业务成本 贷固定资产清理 这样做对吗?
卖固定资产分录 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 这一步,会计贷的其他业务收入,分录对吗
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
会计学堂 > 专业问答 > 问题详情 出售闲置设备会计分录怎么做 来源:会计学堂实务 2020/10/20 7894人查看  精选回答 免费咨询老师 企业出售闲置的设备,如果该设备是当做固定资产来入账的,那么企业出售时,应该当做固定资产清理来处置,其对应的分录为, 1、先将固定资产转入固定资产清理科目, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产。 2、在清理过程中发生的费用,做如下分录, 借:固定资产清理 贷:库存现金 3、取得销售收入时, 借:银行存款等, 贷:固定资产清理, 贷:应交税费—应交增值税—销项税额。 4、结转固定资产清理科目, 如果该科目是借方余额, 借:营业外支出, 贷:固定资产清理。 如果是贷方余额, 借:固定资产清理, 贷:营业外收入。
网上搜的是这样的做的。为什么不一样呢?怎么判定以哪个为准呢
对,清理的这个是没错的
怎么判定以哪个为准呢
按照第一次发的,那个为准的