如果是这样 按其他业务收入处理
#提问#老师汇算清缴中固定资产如果企业有提完折旧,也处理账务了红冲了折旧了,但是没有确定残值收入,还挂固定资产清理里边,如果填报固定资产折旧与摊销的表时,问固定资产账载金额原值填写抵消完处理的固定资产后的原值还是不考虑这部分?还有按照固定资产类别那几大类,固定资产账载金额和税收金额有什么差异,差异在计提的累计折旧具体在哪里?能具体给分析下吗?税务上怎么规定的?
老师,我们单位贷款买的货车,但是因为单位贷款审批手续繁琐,就以个人名义贷的款,当时入账的时候贷款利息没入固定资产成本,现在如果调整怎么调?已经提了好几个月折旧,还有就是固定资产加速折旧表也是按票面金额填的,没把利息算进去?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师您好,企业购买的设备和原材料,开始签合同的时候注明开具13的专票,设备和原材料到了,但发票还没有开,就做了暂估入账(确认固定资产时为不含税金额,材料入库时也为不含税金额),但半年多时间过去了,确定对到不能开具发票了,是不是要调整固定资产和原材料的入账价值把增值税给加上呀?
老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?
老师想问下,增值税报表更正申报了,更改之前的表是不是就没意义,不用保存了?
老师 上个月销项42万 进项有58万 留底税太多 可以勾选一部分吗?我要怎么算勾选多少合适呢
个体户货款可以转到老板微信吗?
请问建筑分公司要注销,但是账上还有利润几十万,这个利润要怎么合理的处理,不交那个个税呢
供应商拒不付货款,祈求该准备哪些材料
老师问一下100万专票怎么换算普票呢?谢谢
有好几份进项发票还没有做抵扣一直库存着,公司准备不干了要注销了,剩余的进项税额怎么才可以转为留底税申请退税?
老板帮员工缴纳个税,不用员工缴纳,请问放什么科目,分录是
老师您好,外管证如何核销
老师,我们打算下个月申请退税,是不是今天必须出口勾选了