同学你好 你的利息没有计入的话直接算费用就行了
老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
老师,我们单位贷款买的货车,但是因为单位贷款审批手续繁琐,就以个人名义贷的款,当时入账的时候贷款利息没入固定资产成本,现在如果调整怎么调?已经提了好几个月折旧,还有就是固定资产加速折旧表也是按票面金额填的,没把利息算进去?
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848,这期美元户余额是103.1收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
老师你好,我想咨询下,绿化补植和补植的花草一起算的价格,这个票我们挂靠方给甲方直接开的是现代服务“满天星” 备注的花草补植,也要求我们开这个项目名称,是否可以?
#提问#老师退税率是怎么来的
老师你好!请问设备安装项目包设备及安装开发票内容怎么开,税率是多少?我们是一般纳税人建筑公司,这个不能用甲供吧?因为设备也是我们公司采购然后包安装。
老师好,全国税收系统调查表上,有个年报的调增数要填,是以千元为单位,但是我的调增就是200元.输入0.2后自动就不显示小数点后面的数,这个有啥办法吗?
抖音打进来的测试费用进什么科目?
请问老师,24年汇算清缴所得税是计入所得税费用还是以前年度损益调整?
我公司与某个人签订厂房租赁合同,租金打到他老婆个人账户,两年多了,没给我们开过发票,现在可以要求对方补票吗?以合同签订人名义开还是收款人他妻子作为开票人更合适?
企业属于零申报,没有经营,有法人,有办税员。但是没有开立社保医保账户,也不发工资,税收调查表怎么填写,如果填写职工, 社保工资怎么填,没有交也没有发。
老师 像混合销售(销售商品并提供服务),可以分开比如商品发出后客户签收了我就可以确认收入(在合同中表明签收后商品所有权转移),成本就是机器的成本,后续安装调试完成再确认提供服务的收入,成本就是本次相关人员出差旅费以及现场安装产生的其他费用。各算各的这样可以吧