最后B 公司的利润是= 398346.63-348812.98-1023.31=48510.34元的

一、某公司2018年5月需要开具1千万元增值税专用发票,但供货方进项票要在2018年7月才能开具,公司该如何合理避税? 二、A企业是小规模纳税人,B,C企业是一般纳税人,2019年1月B企业从A企业购买了100万(价税合计)的产品,再以110万(价税合计)销售给C企业,B企业是盈利还是亏损了,金额是多少?
您好老师,我这有一家商贸公司,购进的木地板、多层板用来销售,进项票金额1334858.42 税额173531.58 价税合计:1508390 现销售出去销项票金额1415929.17 税额184070.83 价税合计1600000 请问老师如何结账成本,数额多少?
公司申报增值税,要交一万多税,老板问这个月多开了多少金额这个要怎么算?或者是知道销项价税合计,为减少税款缴纳,合理避税,需要开多少进项发票进来,这个怎么算?
你好,A公司帮B公司代扣电费28695.2元,供电局开了13%的发票用于抵扣,A公司加8个点*1.08开票给B公司金额30990.82价税合计,请问A公司赚了多少钱?
请问A公司帮B公司代扣电费价税合计28695.2元,供电局开的13%的发票可以抵扣,A公司加8个点28695.2*1.08=30990.82,开票给B公司金额30990.82价税合计,请问A公司赚了多少钱?
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
为什么利润表是这个表 没有增值税,没有看到税额销项51785.07-45345.67=6439.4这个数据呢。会不会还需要用48510-6439.4呢?才是最后的利润
就是这个
不需要的,增值税是负债科目,不是损益科目,不体现在利润表
那比如说,张三公司通过这个公司做业务,那么这个公司是不是要转48510给张三公司,其他费用不算
算利润就是那样算的,跟第3方的交易就要考虑交的增值税
增值税意思是什么意思?还要张三公司来承担这个增值税6439.4?意思是这个公司转给张三公司就是利润48510-6439.4 最后的余额都是张三公司的利润吗?
那么再减去你们交的增值税就是那样计算的
不是增值税是流转税,是消费者承担,不应该利润还要减去增值税来转给张三
你们自己公司的利润就是48510这个金额
等于这个业务是帮张三公司做的 ,剩下的利润要给张三公司 究竟是转多少钱嘛?自己的利润就是这么多 ,那么转给张三公司也就应该是48510啊
关键是你还多交了增值税,那个还要扣除