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老师,员工的车票报销,这个怎么做分录呢
汽车行业1.。 采购这个车模分录,送客户时候怎么做分录
老师,开出机动车票的时候怎么做会计分录?需要认证这个机动车票的时候怎么做分录呢
老师,我们是租赁汽车公司, 本月收到汽车租金5000元,发票下个月开给客户,这种情况本月怎么做分录
老师 请问下 我们租汽车给客户,开票租金2000元 服务费500元。 这个怎么做分录
你好,我现在这个信用卡能花多少?
定额定期一个月应纳税经营额为78,000,已开票27万得普票按照一个季度来算开发票超过应纳税金额是不是要交增值税?再开一把再开1万的票可不可以?
个人借款当年必须还回来吗跨年还会怎么样
请问,开票额度不够,可以先做未开票收入吗,后面再开正式发票,申报表同时负数未开票收入
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产计9.9万,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?
老师,购进贷款服务进项税额不得抵扣,为啥可以融资租赁服务让减去借款利息,这不是变相让抵扣进项税了吗
各位老师请教一下[抱拳]法人北京有一公司,在外地又新注册了个体户,在个体户网上新办企业税务登记时显示要交税费7000多,没懂为什么要交税?
各位老师,请教下假如房租发票税金和房栋各承担一部分,但是公司承担部分税金没有开在房租里,能直接打给房栋吗
老师你好,股东借给公司的钱误计入了实收资本,也已提交财报,能更改实收资本么
您好,员工出差(管理部门):借:管理费用—差旅费 148 贷:银行存款 148 员工出差(销售部门):借:销售费用—差旅费 148 贷:银行存款 148 客户招待:借:管理费用—业务招待费 148 贷:银行存款 148 员工预支差旅费报销:借:销售费用—差旅费 148 贷:其他应收款—差旅费借款 148
老师,这个是管理人员的差旅费,这个是可以计算抵扣的是吧老师。计算抵扣市我们因该怎样做分录
您好,借:管理费用 - 差旅费 135.65 应交税费 - 应交增值税(进项税额)12.35 贷:银行存款 148
老师,你计算用的税率是9%么,我和您的数据有点差别
您好,铁路电子客票(高铁票)的进项税额计算税率为9%,可抵扣税额=票价÷(1%2B9%)×9%。
148/1.09*0.09,是吧老师
您好,是的,我计算 出来是12.22