你好 采购这个车模分录,借:库存商品,贷:银行存款等科目 送客户时候,借:销售费用,贷:库存商品
问下,公司赠送客户的汽车应该怎么做分录
汽车行业1.。 采购这个车模分录,送客户时候怎么做分录
老师,汽车行业,给客户赠送保养卷怎么做分录
老师 ,我们是一般纳税人, 采购汽车付货款, 然后整车卖客户,怎么做分录
老师我们是汽车销售店铺,采购了一些护板和贴膜赠送买车顾客,采购商品专票收到了,怎么做账务处理?,赠送顾客时又怎么做会计分录呢?
老师,知道昨天中级各科都考了什么吗?我今天考试,如果知道的话,方便告诉一下我今天就不用去复习了
老师问下建筑的工程收入324万,发送农民工工资是走农名工专户还是正常的对公发工资,申报个税是正常的薪金工资申报个税吗?
老师怎么查看app最近更新的实务课程
投资款小微企业企业交2.5印花税,投资人也需要交2.5印花税么
老师我想学下最新的税务政策应对实操,电商的,还有社保的政策的课程,请老师推荐下
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
借:预付账款-某公司。贷银存。收到报销发票,借销售费用 -业务宣传费 贷预付账款。这样做不合理是吗
这款是分了2个月给对方 ,6月给2000 7月给6000, 都是先挂预付的呢
你好,购买车模的时候,是还没有取得发票吗?
对 只是给了对方一部分款,次月又给尾款,同时次月开了发票,
你好,那可以先计入预付账款,取得发票计入费用核算
请问下老师 你说的那种分录是在什么情况下可以这样写呢?直接给发票时候吗,我一直没明白,才够我们只开一次发票里面5个车模。中途 假设送客户了1个 我就直接做分录 不需要付什么原始单据吗
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:库存商品,贷:预付账款 送客户时候,借:销售费用,贷:库存商品
假设是分批次赠送 其实只要做一笔就行了借:销售费用,贷:库存商品 ,无需精确到几台是这意思吗 这发票就开总数
你好,送客户时候,借:销售费用,贷:库存商品 赠送多少次,就做多少次这个分录
就意思给采购发票上按照台数平均摊是吗,那原始凭证需要放是吗呢 发票不就一张吗
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:库存商品,贷:预付账款(这个分录附件是发票) 送客户时候,借:销售费用,贷:库存商品 (这个分录就不需要再放发票了)