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老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
面试一家,产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元,问了问题:因为有几家基金投资的这个产销公司,问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?老师有啥经验 谈谈
你好,老师,我现在的我刚入职,我们公司是商贸零售批发行业,发现这三个月有一部分批发的销项发票都比进项小?第一季度累计按进项平开销项都负50万了。我让之前的会计税务报税处理一下这个问题,她说她的增值税已经申报了,改不了了,那我接手的话,这部分没开出来的收入我要怎么做账务调整并税务申报,才能没有后续的属于风险
你好,我现在这个信用卡能花多少?
定额定期一个月应纳税经营额为78,000,已开票27万得普票按照一个季度来算开发票超过应纳税金额是不是要交增值税?再开一把再开1万的票可不可以?
个人借款当年必须还回来吗跨年还会怎么样
请问,开票额度不够,可以先做未开票收入吗,后面再开正式发票,申报表同时负数未开票收入
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产计9.9万,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?
老师,购进贷款服务进项税额不得抵扣,为啥可以融资租赁服务让减去借款利息,这不是变相让抵扣进项税了吗
各位老师请教一下[抱拳]法人北京有一公司,在外地又新注册了个体户,在个体户网上新办企业税务登记时显示要交税费7000多,没懂为什么要交税?
各位老师,请教下假如房租发票税金和房栋各承担一部分,但是公司承担部分税金没有开在房租里,能直接打给房栋吗
老师你好,股东借给公司的钱误计入了实收资本,也已提交财报,能更改实收资本么
你好,你的收入现在被平台申报了,至少不能低于当期销售收入申报
是的收入我会根据平台申报的收入来申报,但我如果按鞋子的申报部分毛利会低着,主要费用发票和人工费用目前公司都比较少,老师意思就是我这次申报的收入如果不低于平台的数据,但是具体申报的是哪些费用也问题不大对吧
费用要确保全年的费用不能低于前三季度的数据,
老师费用是全年费用不能低于前三季度的速度?不是很明白
如果这样,存在第三季度虚增成本费用
好的懂了,谢谢老师
客气,非常荣幸给您支持