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请问一下我们公司出口一批货物,出口金额是美元,出口报关单上是20万美元,请问做账时要换成人民币金额时,计算这出口货物20万美元时的汇率是要哪一天的汇率呢?
老师,请问出口货物按照美元签订合同,价格包括运费。我开发票按照人民币开出,是不是要查一下报关那天的汇率,兑换人民币金额后,按照这个人民币金额开票出去。
老师,我想问一下:1、报关单上总金额是CIF价格,开普通发票的时候,要把CIF换算成FOB价格吗? 2、报关单上总金额是CIF价格,在电子口岸打印退税联的事情,也显示的是CIF总价吗? 3、外管局收汇的时候,对方打过来的金额也是CIF总金额吗?这个金额写明细的时候要分货物和运费保费分开来写吗?例如121010 一般贸易 金额 1000美金 出口货物款 另外是 ??? ??? 金额70美金 保费和运费款。收汇的时候要这么分开来填写吗? 4、退税的时候,报关单明细跳出来的金额,是CIF总金额,还是FOB金额?
老师,生产型出口企业,报关单上币种是欧元,收汇也是欧元,我开外销发票,是按欧元换算成人民币的金额开,还是欧元换算成美元,在换算成人民币的金额开票?(因为电子口岸打印出口退税联时,系统上看到了欧元换算成美元的金额)还有申报退税时是按欧元还是美元申报呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
您好,首先明确开票核心是看杂费性质,不是单一窗口统计数,先看关单上9300元杂费是啥,要是这钱是买货物时直接要花的(比如给货物打包、运到港口装船的钱,而且合同里写了总货款含这钱),那开票金额就是200000%2B9300=209300元;要是这钱是后续清关、存仓库的钱(合同里没算在货款里),那开票就按200000元开,9300元要么单独开服务类发票(比如清关费发票)要么只给收款条,另外可以核对合同总金额、问报关行杂费性质、看付汇金额来确认,确保开票金额和实际货物交易的钱对得上。
合同金额不包括这杂费也没收,就是报关时候要备注下
您好,因为合同金额不包括这9300元杂费,也没向对方收这笔钱,所以开票就按货物金额200000元开,报关时备注的杂费不用算进开票金额里,单一窗口统计的含杂费美元金额只是海关用于统计,不影响按200000元开票。
那我在导关单时,会让补录发票和汇率信息,录完那个离岸价就会比单一窗口统计的少,这个退税有没有影响 ,会不会有疑点?
您好,只要离岸价差异在±5%内,且能提供补录时的汇率依据(如开票日或当月1日中间价),退税一般没影响;若超范围或无依据,可能触发疑点,需填报《出口货物离岸价差异原因说明表》并附汇率证明,单一窗口统计含杂费金额不影响按实际离岸价申报退税。
老师,咱们学堂有没有这种疑点汇总如何处理的课件听呢
您好,专门针对这个问题的课程没有的哦,具体问题可以随时沟通嘛
我按20万开票,那单一窗口那个统计含杂费金额就不影响退税了,对吧那上面有提到离岸价差异在±5%这个是针对什么的
您好,按20万开票,单一窗口含杂费的统计金额确实不影响退税,因为退税看的是货物实际成交的离岸价;离岸价差异±5%是针对你申报的离岸价和海关系统中相关数据(比如报关单上的离岸价)之间的偏差,只要这个偏差在±5%以内,且能提供合规汇率依据,一般不会对退税产生问题,超出则可能需要说明原因。
好的,明白了,感谢老师,希望每次的问题都能够您来解答!
感谢 朋友的信任,祝您生活喜乐!