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老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
老师就是小规模是按季交税的,每个月需要计提附加税吗?
老师,收到这种收条可以入账吧?事实发生,人家就是零工市场干活的,没有发票,打印收条都没有只能手写。
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?老师写一下分录
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?
老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
老师,现在公司遇到这种情况,就是我们买给销售方,后面再把这个钱循坏回来,怎样查这些钱循环回来没有,现在公司账上没钱了,不知怎么回事,谢谢
老师就是小规模的税费的附加税是需要每个月都计提的吗?如果是计提那应该怎么计提,分录是怎么写的?
老师就是我们是小规模是按季交税的,我每个月做账的时候需要计提税费吗?
老师你好,小规模纳税人的每个月结转税额的分录是怎么写的
请问老师,增值税减征额需要计入营业外收入吗?
朋友您好,就是这么理解的,会计利润增加50000-3125 ,税法利润要调减50000-3125 , 我们的分录里是一次扣了,我记得昨天的分录是借:主营业务成本 贷:累计折旧,这里就扣了50000 22-24年调整分录后会计利润减少了,税法没有调增是我们申报不对,21年调减,22-25年要调增
然后调来调去的,其实就是21年会计的利润变大了5万减3125,然后不论21年利润变多大,这一年税法都是允许一次扣除的,所以税法上不涉及补税。,只是21年利润大了,仅此而已。至于22年,23年这都是跨年了,21年利润变大,跟22年,23年24年无关了,所以22,23,24会计调减,税法调增,任然不涉及补税
对对,21年会计利润变大,税法利润调减 22-24会计利润调小,税法利润调增
老师,我这样老@你,会不会对你有影响?如果没影响我以后每次都@你可以不,你真的可以抽空回复就行!像我这么麻烦的,一个问题问一两天的,真是难为你了!!!抱歉抱歉抱歉抱歉老师,但是我又真的想搞懂!
朋友您好,不会有影响,不@我,不写追问,其他老师接了,大家说的都不一样,这样影响您的理解 您@董孝彬,我开心的,这是对我的信任和认可,感谢朋友
没影响就行!理论我知道了! 你先休息会,我在琢磨琢磨那笔调账分录,和怎么改表。 那笔分录和改表,搞清楚,就真的彻底搞清楚了!在此跪谢!!!好人一生平安,我先去看那笔分录,我感觉表应该容易理解点,该怎么改就怎么改就是了,,主要是理解那笔分录! 我是有点好奇和疑惑25年做了一比分录,能影响到22,23,24年?我知道肯定不影响档期损益,影响的是以前年度的损益,那么报表哪里会体现呢?怎么看出来影响了之前年度呢?
非常感谢 朋友的信任 就是这个 未分配利润影响了22-24年利润, 利润表的主营业务成本和净利润变动,负债表的未分配利润和固定资产变动,负债表和利润表还是勾稽上的 在25年分录里是未分配利润,在22-24的账套里,我们看的是这个未分配利润 代替了哪个具体的科目