支付税金及管理费 172500 元时:借:其他应收款 - 被挂靠方 172500贷:银行存款 172500 收到被挂靠方转来工程款 100 万时:借:银行存款 1000000贷:其他应收款 - 被挂靠方 172500贷:主营业务收入(或工程结算收入) 827500
我公司是建筑挂靠人,老板套现为了,让你把委托付款做上让被挂靠公司财务打款,而且把对方公司的联系方式给我,让我联系开发票,做合同。 还有一个劳务公司的劳务费现在付金额比较大,劳务公司和我挂靠方老板商量,分劳务费通过农民工工资做一部分,在的通过两笔其他业务费用做。 这种情况都是打电话把大概请况给我说,委托付款我去做,他把合同,发票被挂靠公司必须要提供的让我建议去的,然后交被挂靠公司财务。 老师请问这也到底该怎么办啊!风险该如何考虑处理呢?
老师你好请教你个问题,我公司是被挂靠,收到挂靠方申请的工程款,比如说我这次开票15000元收到15000元扣掉管理费,还有14000,我是不是按材料60%,人工30%,机械5%,其他5%,叫挂靠方开合理的,真实的发票过来呢,在把款转给他们
我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万,请老师帮下忙
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
12月21日,财务部会计通过电子税务局网上申报实收资本印花税,实收资本金额为200万元微纳税额 250元,收项通过银行代扣。
老师 计提社保和缴纳社保的分录怎么做?不是应该发放工资的时候扣个人缴纳部分,我这其他应收一直挂着没有扣
你好,工程前期找a公司做了招标控标咨询服务,后来b公司给干的工程,那a公司的咨询费算固定资产的成本吗?
老师咨询一下,地下停车位使用权转让合同应该交印花税吗
老师好,财务上的投资回报率如何计算?代表什么含义?请老师详细解答,谢谢
公司制造一批铝板制品 中间需要望别的工厂运送零件。 这个铝板制品是要卖出的。这里物流记入什么科目。可以记入管理费 运费吗
答案为什么不是8115?8135是怎么来的,未对外出售不是要减少利润吗?
营业外收入不属于所有者权益,为什么会包括在影响金额里?
老师我们是加油站一般纳税人,我刚接手这边财务工作,现在是看电子税务局成品油库存汇总表过大,我们实际没有这些库存,这总情况怎么照成的?
excel两个单元格数据合并
我听说挂靠取回工程款有很多种方式的,我司采用的是向被挂靠方开具材料销售发票的方式取回,也就是我司在外面采购材料然后再加价销售给对方,那后期我怎么开票时啊?不知道怎么操作啊,加多少价款呢
开票操作步骤: 先整理采购材料的成本凭证(采购发票、合同、付款记录),明确材料采购价; 按双方约定或合理加价确定 “材料销售价”,开具增值税专用发票 / 普通发票(根据被挂靠方需求),发票品目与实际采购材料一致(如 “钢材”“水泥” 等); 开票后将发票联、抵扣联交给被挂靠方,自留记账联做账,同时留存材料采购与销售的全套资料(合同、物流单等)备查,证明业务真实性。 加价金额确定: 核心原则:覆盖自身成本(采购材料款、各项税费)+ 合理利润,且需与被挂靠方提前沟通确认(避免对方不认可)。 简单计算:加价后总价 = 需取回的工程款金额(扣除已付的 17.25 万后,剩余需取回部分),倒推加价额。 例:若剩余需取回工程款 80 万(假设),则材料销售总价定为 80 万,加价额 = 80 万 - 材料采购成本(如 75 万)= 5 万(具体按实际采购成本调整)
那这次我要取回的工程款合计是:150000-172500对吗
还是150000-150000*1.5%(管理费)
同学你好 还得减去管理费用哦
那就是1500000-1500000*1.5%(管理费)是吧,但是税金能取回吗,异地不是要预交2%的增值税吗,现在他开票1500000就扣了我们172500的税金和管理费(15000000*10%+1500000*1.5%).就是税金这里我想不明白,如果后期我开给他的进项票够的话对方只应该交2%增值税(预缴固定不能退),如果不够的,少的那部分进项是不是我们公司付,但是具体是多少还不知道啊,所以怎样确定要取回的数是多少呢?
异地预交的一般都抵减了
就是你们开票的金额多少就取回多少
因为是挂靠的工程金额减去税费减去管理费用
您的意思是那个1.5%的管理费包含了预交的2%吗,别人怎么做我不太清楚,但我们给对方的管理费是按每次开票金额的1.5%给的
没有包含,预交的抵减了,用应交的抵减了预交的