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老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?

2025-10-07 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-07 08:48

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-07 08:50

您好,先找公司以前买固定资产的发票、合同和资产清单,再实地盘点现有资产,盘盈的按市场价或重置成本估计入账值,盘亏的报批后剔除,固定资产期初原值就是所有还在用资产当时买的总价(比如买了3台电脑共15000元,原值期初就是15000),累计折旧如果有以前记录就按以前数据,没有就按资产使用年限和折旧方法自己算(比如电脑买时15000元,用5年每年折旧3000元,用了3年,累计折旧期初就是3000×3=9000元);待摊费用先找以前付钱的发票和合同,比如付了1年房租12000元,已经过了6个月,那已摊销6000元(12000÷12×6=6000),未摊销的6000元就是待摊费用期初数(或者像付了3年保险费36000元,已摊销1年,已摊12000元,期初未摊的就是36000-12000=24000元),没摊销完的金额就是待摊费用期初数。

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