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老师好!我们现在是年中建账,公司成立三年了,外账是包给代理记账公司做的,内账自己做手工,然后现在是想做一套账,不设置内外账了,请问这个期初数要怎么取?是取内账的还是外账的?
老师您好,一家公司今年2月才成立,外账是外包的,现在要做内账,之前一直没有做内账。那开始着手内账的话:就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗?内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗?还是可以随便挑选一个月份开始做内账?内账需要打印凭证吗?内账会有审计审查吗?谢谢老师
老师好,请问,新开的公司,新建账套,需要做:“账务初始化数据、固定资产初始化数据、出纳初始化数据吗”?
老师,上午好!我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。(相当于厂房是我们自己的)但在改造过程发生的费用没有取得发票,外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了,像环保工程(有发票)厂房中车间有改造(无发票)像这样的费用,我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢?外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢?盼复!
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
老师,请问固定资产清理,现在没有资产处置损益,记什么科目
农村小区物业,缴费都不开发票,怎么申报税
老师,我这边接磕一个客户,之前的帐都没有,可以就直接把第三季度申报的数拿过来记吗
客户法人私户转我司公户,现在要求开发票,开发抬头是他们公司名称,需要怎么处理
老师,折扣销售和买一送一的发票开具图片有吗
老师,请问下,水泥销售公司也算是零售吗,这个增值税税负率怎么查
小规模生产的,暂估材料,来的金额又小笔数又多的话,后期涉及冲销,好麻烦[捂脸]外账公司都咋整的呀(瞎估的,客户也拖着不来票,偶尔来金额小的)有没有能救我的,发账套啥的给看看,谢谢了
老师,现在校招进入上市国企财务共享中心应付核算组了,在提前实习,感觉每天时间都被工作占据了很多,还有毕业论文,早晚通勤各一个小时,感觉好疲惫,根本没太多时间备考注会或者税务师,中级要工作三年后才能备考,企业现在用的是SAP系统,之前在学校没有接触过,目前已经快实习一个月了,也还不是特别熟练,共享中心一个办公室好多人五十几个,一个组八个人,也不知道怎么交流沟通,就我年龄资历最小
老师好!我老板买了三部苹果手机(工作用),其中一部自己用了,另外两部给了员工。手机店是否可以开专票,我做账入“管理费用-办公费”?
现金会计只管钱,凭证编制是主管会计编制加做账这样合理吗?老师
您好,先找公司以前买固定资产的发票、合同和资产清单,再实地盘点现有资产,盘盈的按市场价或重置成本估计入账值,盘亏的报批后剔除,固定资产期初原值就是所有还在用资产当时买的总价(比如买了3台电脑共15000元,原值期初就是15000),累计折旧如果有以前记录就按以前数据,没有就按资产使用年限和折旧方法自己算(比如电脑买时15000元,用5年每年折旧3000元,用了3年,累计折旧期初就是3000×3=9000元);待摊费用先找以前付钱的发票和合同,比如付了1年房租12000元,已经过了6个月,那已摊销6000元(12000÷12×6=6000),未摊销的6000元就是待摊费用期初数(或者像付了3年保险费36000元,已摊销1年,已摊12000元,期初未摊的就是36000-12000=24000元),没摊销完的金额就是待摊费用期初数。