同学你好, 借:预付账款 应交税-应交增值税-进项税 贷:银行存款
您好!请问我10月份购买进来一台设备,但是是分期付款,对方开票也是按分期付款的形式给开票,10月份发票已抵扣,请问我应该怎么入固定资产。
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
亲亲,公司购买了一批固定资产,已经全部安装单位,可是只付了首付款,发票也只开了首付款,固定资产应该怎么入账
老师,您好,由于资金短缺现分期购入固定资产,但是开票是根据每次付款金额开票,那么入固定资产应该怎么入,账务处理如果作
你好 老师 比如公司购买发电机组是属于固定资产 但是未收到发票 之前的财务是计入预付账款 等收到发票在计入固定资产有没有什么风险
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀
那到时候可以入固定资产应该怎么做帐
固定资产来了后 借固定资产 贷 预付账款