你好; 借固定资产; 进项税贷 银行存款; 长期应付款 ; 按月付款 :借长期应付款贷银行存款

您好,我公司现在向融资租赁公司融资固定资产,是融资公司付款给第三方设备公司,现在融资公司每期给我开本金及服务费就是利息发票。但是没有固定资产发票!请问是合理的嘛?然后我固定资产怎么入账?
请问融资租入固定资产固定资产入账价值怎么确定?是分期开票的,每次开票资产本金跟服务费都不一样。只知道付款总额跟固定资产原含税价格,实务不知道怎么入账。
老师,您好,由于资金短缺现分期购入固定资产,但是开票是根据每次付款金额开票,那么入固定资产应该怎么入,账务处理如果作
老师,融资租赁固定资产分36期共1655150元 借:固定资产 1655150 贷:长期应付款 1655150 第一期租金64650元开了增值税专用发票发票,税金是7437.61元,如果每期租金都开增值税专用发票。那是不是长期应付款1655150要剔除税金计入固定资产呢?
您好老师,我这边融资租入固定资产收到了每期开的发票,但是流水上面没有体现有付款,分录应该怎么做呢
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
以往账目工资计提与发放全做做错,做成当月计提当月发放了,实际是计提当月发放上月,银行发放的工资是发放上月的结果做成发放当月,导致会计期间错位,这样的情况怎么处理
老师,怎么这个第二问,不是需要缴纳增值税吗,为啥还要计算
老师,这个赠送的创新药,不需要缴纳增值税,为啥要计算,不明白第二问。
业务投标,投标平台费用收到发票是软件服务,和投标密钥ca收到对应发票,入账什么科目合适
固定资产原值如何确认
你好; 按照你 收付款%2B分期付款的本金来考虑 ; 利息部分计入财务费用去
是每次付款利息和价款分离,价款入原值吗?如果分24期的话是没期都要重新核算一次原值?
你好1; 是的; 自己要考虑分离的 ; 是的; 最终你要看还款成功后的原值和你 做的原值金额是否一致