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老师,所得税申报表,减增的2%要在政府补助收入里反应出来,那做账的时候要把这笔做进去,之前是做在收入里,现在是不是要在收入里减出来,2%做补助收入

2025-10-07 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-07 15:06

你好 你开的3%的税率吗

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:09

没有,就是小规模1个点

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:10

老师,申报税提示

老师,申报税提示
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齐红老师 解答 2025-10-07 15:10

小规模开的1%,减免的2%,不需要做的,你做了之后反而不平。

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:11

为什么会出现这样的提示,之前都没有出现

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:11

第三季度所得税申报表改了

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:12

他这个提示不严谨

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:12

老师这怎么处理

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:12

看下能忽略提交吧,这个提示不严谨。2%的他没有开发票里面他不需要来做了。

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:13

就是提交不了

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:13

忽略不了是吗?是的话节后问一下你税务局吧

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快账用户3210 追问 2025-10-07 15:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-07 15:14

不用客气,节日快乐

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你好 你开的3%的税率吗
2025-10-07
同学你好 借银行 贷非限定性收入 交不交税看税局核定
2022-07-15
同学,你好 借:政府补助收入 贷:银行存款
2023-12-12
同学你好,先把错误的分录冲销,正常应该是借,以前年度损益调整,贷,应交税费-应交增值税,正确的,借应交税费(专票对应的减免税额)贷,以前年度损益调整,再结转未分配利润借,利润分配-未分配利润(差额)贷,以前年度损益调整
2025-04-16
你好,这样填写就可以的
2020-07-03
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