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#提问#老师好,节日快乐,单位是酒店行业,一些费用都是没有正规发票的,一年也要好几十万了,全部做账了,汇算清缴需要调增吗?每年都是这样,可以吗?谢谢
某事业单位2019年发生下列经济业务,1.为开展单位的专业活动,购入一批M物品,总价款9600元,M物品已验收入库,款项已通过零余额账户支付。2.开展单位的专业活动领用一批M物品,总价款2300元。3.单位进行财产清查时,发现盘盈一批B物品,有关凭据注明的金额为4500元。4.经批准,上述盘盈的B物品4500元转入业务活动费用,作为业务活动费用的减少处理。怎么做会计分录呢
全额事业单位A帮同级财政预算单位B代垫了业务活动费用5万元。代垫时,事业单位A的会计分录是财会:借业务活动费用5,其他应收款5,贷零余额账户用款额度;预会:借事业支出10,贷资金结存-零余额账户用款额度。请问老师,这样处理正确吗?现在单位B把5万元归还到A的零余额账户,请问后续账户要怎么做呢?
老师,您好,我是民办非企业会计, 在计算所得税时,并不是所有的管理费用和业务活动成本都可以抵减营业收入。 根据税法规定,民办非企业单位需要以营业收入为基数计算所得税,而管理费用和业务活动成本是营业收入的扣除项。但是,并不是所有的管理费用和业务活动成本都可以作为扣除项,有些费用可能属于限制性费用或不可扣除的费用。 因此,在计算所得税时,需要先确定哪些管理费用和业务活动成本可以作为扣除项,然后从营业收入中扣除这些费用来计算应纳税所得额。如果有些费用不属于可扣除的范围,则需要将其调整到应纳税所得额中,并相应调整所得税。 ------这段话不是很能理解
请问一下老师,我公司是非盈利单位,联合行业企业开联合拍卖会,所有收入转入我单位进行核算,之后属于那个企业的款在转给那个公司,费用也是一样的,活动前先转一部分活动费用给我单位,统一支付,多退少补,发票则开各个企业的,不开我单位,但是一些没有办法分开开票的,和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票,所以只能开我单位的名称的发票,可是实际费用都需要跟各个企业收回的(企业给的活动预付费出的),请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用,之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
投资收益中含转让国债收益85万元,该国债购入面值72万元,发行期限3年,年利率5%,转让时持有天数为700天。计算国债利息收入应调整的应纳税所得额
老师你好,上个季度总收入是304526.13元,有蔬菜免税的95286.5元,有209339元是其他的,我要怎么填呢,
老师,现在做审计实操培训市场前景怎么样?
借 主营业务成本-暂估,贷 现金-暂估,,来票以后,我怎么写借贷分录(一开始走的现金)
取的备用金可以发工资吗
老师晚上好,如果入钉钉系统系统只入售价运费十手续费(如果运费有赚有亏,手续费跟客户转来水单实际有误差)。运费手续费怎么做账
董孝彬老师,快递公司按区间来结算是什么意思?
老师,我们公司电商公司,是卖芒果冰淇淋的,我们的芒果有大有小,所以尽管规格都是芒果80g(托盒装)(24),但每一个重量不一定是80g,但快递公司给我们的重量却有5公斤、4公斤,但别的仓库也这样发货,重量却只有4公斤,老板让我查一下账单,看看怎么结算的。这个账单是什么意思?是快递面单吗?
付款一定需要对方的收据么?如果是收据的复印件行不行呢?一个小公司凭证里都没见过一张收据
农民工工资超过5000块钱,上了3个月到5个月这种,工人10多人,报税需要公司承担税费,个税汇算清缴他们退钱我们也不好收,实际工作中要怎么处理这块工作?
您好,如果事业单位好几年都把所有费用都记到“业务活动费用”里,没分开“业务活动费用”和“单位管理费用”,后面要求调账,就先把这几年里实际属于单位管理部门(比如办公室、人事、财务等)发生的费用,比如行政人员工资、办公费、水电费、物业费、差旅费这些,按凭证或实际用途挑出来,算出总数,比如一共是X元,然后在每年或一次性做调账分录:借“单位管理费用”X元,贷“业务活动费用”X元,如果是调以前年度的,贷方用“以前年度盈余调整”或“累计盈余”代替“业务活动费用”,分录借贷金额要相等,比如借单位管理费用1000000,贷以前年度盈余调整1000000,这样就把原来全记在业务活动费用里的单位管理费用部分重新分类,调完还要根据调账结果更新财务报表,同时最好写个调账说明,讲清调了多少、怎么调的、为什么调,以后记账时要按规定分开这两类费用。