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小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理

2025-10-08 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 11:00

您好,你是小规模纳税人,专票不能抵扣进项税,所以这21589元要全额算成本;去年6-7月付了面粉款、9月收了票但没入账,现在账面应付账款负数,先看你企业所得税是查账还是核定征收,查账的话如果这笔21589元占去年利润比例不高(比如低于10%),不用反账改去年9月财报和年报,直接在今年补做分录:借原材料或主营业务成本21589,贷应付账款21589(冲平负数),要是去年汇算清缴还没做,就把这笔成本算进去年的扣税,要是已经做了就找税务局申请补扣去年的应纳税所得额;如果这笔钱占去年利润比例高(比如超过10%),就得用“以前年度损益调整”补分录:先借以前年度损益调整21589,贷应付账款21589,再借利润分配-未分配利润21589,贷以前年度损益调整21589,然后去电子税务局更正去年的年报和所得税申报表;要是核定征收,不用改去年报表和申报,直接在今年补做分录:借原材料或主营业务成本21589,贷应付账款21589,备注补记去年采购就行;另外要收集好网银付款回单和这张专票留着备查,以后注意核对付款和发票,避免再漏记。

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快账用户1195 追问 2025-10-08 11:05

现在都10月了,去年的汇算清缴已经做了,找税务局申请补扣应纳税所得额怎么操作,直接在电子税务局上更正汇算清缴报表吗

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:06

 您好,可以直接在电子税务局上更正汇算清缴报表来申请补扣应纳税所得额,具体是登录电子税务局后进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正与作废】模块,找到去年的汇算清缴报表点击【更正】,填报补扣的应纳税所得额相关数据后提交申报,若属于2022-2023年度汇算清缴可自主更正2次,第3次需发起“预约更正”经税务机关确认后再更正,2019-2021年度需联系主管税务机关发起邀约更正后再操作,2018年及以前年度需到办税服务厅线下更正。

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快账用户1195 追问 2025-10-08 11:14

那明年的汇算清缴,这笔金额是不是又要加上去?

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:17

 您好,明年汇算清缴不用把这笔21589元加回去,因为这笔钱是去年的采购成本,已经通过更正去年的汇算清缴报表算进去年的成本里扣过税了,明年汇算清缴只算明年实际发生的成本费用,不能重复算也不用额外加回这笔去年的金额。

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快账用户1195 追问 2025-10-08 11:20

直接借原材料,贷应付账款,不去调整汇算清缴不行吗

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:21

 您好,如果是查账征收,直接借原材料贷应付账款却不调整汇算清缴不行,因为这笔21589元是去年的成本,今年入账会算成今年的成本,导致去年成本少计、利润虚高多缴了税,还可能让今年成本多计、利润虚低,不符合“收入成本配比”原则,后续税务检查也可能要求补税;如果是核定征收,因为按收入核定税额不看实际成本,直接这么入账不调整汇算清缴是可以的,但要在凭证备注补记去年采购情况。

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快账用户1195 追问 2025-10-08 11:23

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:25

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