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老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,

2025-10-08 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 10:57

借:管理费用-维修费36000 贷:银行存款14400 应付账款15600

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快账用户6750 追问 2025-10-08 10:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:58

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
那你这边就是借在建工程贷应付账款或者是银行存款。你这个是属于你的在建成本的,不是属于营业外支出。
2022-11-15
同学你好,本次业务实质是贵公司与 B 公司签订租赁合同,租赁标的为同一房屋,租金总额为 36000 元(包含 “原押金转租金” 的 5960 元及实际支付的 30040 元)。所以应由 B 公司全额开具 36000 元租金发票,无需小陈再代开 5960 元。
2025-08-19
你好,没必要重新签订合同,合同是在变更名称之前签订的话,没必要重新签订合同,如果重新签订,那发票要对方重新开呀。固定资产表需要改变他们公司的名称
2020-11-19
你好,这个是计入应付账款
2024-09-28
您好!这个相当于融资性质了,用未确认融资费用
2022-04-21
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