进去申报就行,没有就0申报

麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借:利润分配-分配利润 29.15 贷:应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ;借:应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷:银行存款 这个没问题吧?但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的,在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
小规模纳税人再加一个 印花税 通常报税就这些了吧 第一次报税时候 非税收入通用申报没在我的待办 上个月还出现印花税申报呢 待办里 现在怎么没有呢 还有没有落下的
老师好,请教一下,我现在申报分公司7至9月的印花税,这个季度没有发生业务,零申报提示应纳税额不能为零,保存不了,是怎么回事,我应该怎么填写?
老师,请问,印花税是怎么样申报的,我这个季度7-9月份有开票出去,是之前的合同,7-9月份是没有新签合同,然后我刚刚填了这个数据,显示看下图,这样要怎么样填啊?
老师,我们之前有三个股东,现在有一个股东转让了自己的股份(占股28.5%)注册资金是认缴500万,没有实缴。我们的净资产是159万多,现在给这个股东按照净利润的占股份额分了45万多。申报了个税和印花税,那么这些要怎么账务处理。
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
纯外贸出口企业,买的税务数字证书300,开过来的专票,可以做进项抵扣勾选吗
败诉方承担的律师费和违约金,胜诉发开发票需要怎么开具
老师,我们之前是小规模,就是第一季开了20万,8月份升为一般纳税人了,除了第一季度开朗20万,然后就一直没有开,上面有纳税警醒提醒,讲连续几个月未开票,这个可有啥影响呀
老师,您好,老板要发票后面贴发货单,但有时候是8月发的货,9月才开票,这样可以吗
老师,法人向公司借款,需要有手续吗?比如写借款协议之类的?
房产证上的建筑面积有一部分承租人自己交,我需要变更税源的基本信息,应税明细,还是只变更应税明细就行
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
如果从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,但是年度应纳税所得额超过了300万元,又不是高新企业,是不是就是25%的所得税了。
老师您好,25年一月份开的票金额错了,开多了,现在可以红冲重新开吗?是部分红冲呢还是全额红冲呢
以后会一直出现吗?等到年度的时候,营业账簿的申报也是这样吗?需要交税吗
是的,出现了没有需要交的就0申报
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。