您好,印花税申报在工作中不看合同,直接看我们财务系统里的收入交0.03%印花税,其他有保险费,运输费等要交印花税 印花税实行比例税率,分为5档,具体总结见表: 税率适用税目 0.1%1.仓储合同;2.租赁合同;3.保管合同;4.财产保险合同;5.证券交易。 0.025%营业账簿 0.03%1.买卖合同;2.承揽合同;3.建设工程合同;4.运输合同;5.技术合同;6.商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。 0.05%除上述第6外的产权转移书据 0.005%1.借款合同;2.融资租赁合同。 【提示】同一应税凭证载有两个以上税目事项并分别列明金额的,按照各自适用的税目税率分别计算应纳税额;未分别列明金额的,从高适用税率。
刚注册的装饰公司第一次申报报表该怎么填,目前没有实际业务,只有几个人的工资,签了两份合同没有正式营业,注册资本也是认缴。这个月开业,然后想转一般纳税人。这次主要填哪些数据。
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
老师,请问,印花税是怎么样申报的,我这个季度7-9月份有开票出去,是之前的合同,7-9月份是没有新签合同,然后我刚刚填了这个数据,显示看下图,这样要怎么样填啊?
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师,我在2016年通过了初级会计考试,但是一直没有去领取证书,现在这个考试还算数吗?
公司租房,法人签字租不写公司名字可以入账吗
以现金5万入实收资本,那实收资本永远是5万不会变吗
企业销售货物不开发票的帐怎么处理?产生影响?
6税两费具体包括哪些
老师,我们时候9月初申报8月增值税后申报的出口退税业务,我们确认应收退税款是在8月份账务处理,还是在申报的9月做这个分录
你好老师,含税跟不含税价格要哪个合适。怎么算,我们有个货不含税18.5含税加5个点。18.5*1.05=19.425
老师,我想问下,我们公司销售方便面,对方让我们开票,需要发票,之前没开,加税点怎么给他加,是总金额给他加,还是单价给他加
老师,有证书没经验,实操课也学了部分,因为未从事会计岗位,导致总是学完就会忘,因为没经验现在也找不到会计工作怎么办?
老师,您好,我们公司要开社保,我是河北石家庄这边的,缴费基数在哪里可以查到!
老师,你的意思是不是说我7-9月份开了多少分发票,就按照多少份交税,我圈出来的应税凭证数量就填开发票的份数量?
您好,这里是填收入金额,不是发票数量哦
老师我不懂啊
您好,好的,就是我们账上7-9月收人未税金额,这个能理解么
老师,我知道是不含税收入额,你看我发给你的图,我已经填了,就是我圈出来的那个地方要填啥呢
亲爱的您好,对不起,谢谢您的好脾气没有生气,这里您填我们本月收入中客户的数量就可以(填1都没有关系),表示我们一份买卖合同,这里没有关系的,最重要是后面的金额
老师,那我开了7分发票,有3份是同个客户,这样的数量是填几啊?
您好,那填数量4吧,这个数字没有很精确的要求,后面那个收入是税务要比对的
好的,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!