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工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?

2025-10-08 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 16:09

是的,需要月末计提的哈

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:11

月末计提怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:13

借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:23

还有一个问题,如果公司发不出来工资,我这个怎么做账呢,工资

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:23

那么只计提,以后有钱再发工资

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:25

意思说我只写计提,如果过年后一年总结,我怎么写呢

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:25

我等他这样挂 起嘛

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:28

是的,一直挂着就行了

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:34

老师,结息,分录 借 银行存款,贷 财务费用-利息收入,月未结转:怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:36

借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:43

意思说收到利息收入,例如:借 :银行存款0.49元 ,借 : 财务费用-存款利息 负数-0.49元, 月未结转 贷:本年利润 0.49元 贷:银行存款 财务费用-存款利息 负数-0.49元

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:45

是的,就是那样做的

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快账用户4826 追问 2025-10-08 16:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-08 16:55

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,分录是对的,通过“应付职工薪酬”科目核算,先计提后发放。
2023-10-22
需要借:库存现金,贷:银行存款,借:应付职工薪酬,贷:库存现金
2024-05-15
下月再补计提工资分录
2023-02-03
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
你好 你的分录 是正确的呢 
2020-11-23
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