是的,需要月末计提的哈

老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
借“应付职工薪酬”,贷库存现金,借:主营业务成本,贷应付职工薪酬!这样对吗会计分录
1.开出现金支票一张,支付本月工资120000元。应编制会计分录为()。A.借:应付职工薪酬120000B.借:库存现金120000贷:库存现金120000贷:银行存款120000C.借:银行存款120000D.借:应付职工薪酬120000贷:应付职工薪酬120000贷:银行存款120000
门卫每月的劳务报酬,需要计提吗?分录还是计提,借:管理费用贷:应付职工薪酬—工资,发放,借:应付职工薪酬—工资贷:库存现金或者银行存款
301万电梯费,分5年折旧,如何计算
我公司八月签订了于乙方一个维修合同,三十万块钱。工程十一月份结束了。到现在我公司只付了十万块钱收到十万的发票。这个工程我在十二月是做三十万还是十万的成本呢
公司的车,交保险费1万元,其中车船税1200,开的发票票不包含车船税吗?
老师,其他应付款大概占全年营业收入的百分之二四左右,这个有风险预警吗
老师收到技术转让的发票要怎么做账务处理呀
老师,我公司收到了对方公司的顶账酒,我可以平价或者低价售出吗
股权转让支付的钱算不算实缴。
老师收到技术转让的发票要怎么做账务处理呀
我们是石家庄小规模建筑家装设计与施工企业,现在开3%税率的 设计费的 专票,购买方是衡水的公司,那我还需要开外管证吗?开票内容的项目名称我选择哪个大类?
老师:工作中遇到:北京公司在2024年8月成立,注册资本10万元,为两个人股东刘总和方总,分别为95%和5%,其中只有方总个人投资了100万。没有收到其他钱,2025年8月另外成立一家深圳公司,深圳公司零收购了北京公司,成为北京公司的全资母公司,深圳公司的注册资本为1000万元,2025年8月收到了1250万元,这个深圳公司在2025年11月的合并报表实收资本和资本公积是多少。
月末计提怎么写呢
借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资
还有一个问题,如果公司发不出来工资,我这个怎么做账呢,工资
那么只计提,以后有钱再发工资
意思说我只写计提,如果过年后一年总结,我怎么写呢
我等他这样挂 起嘛
是的,一直挂着就行了
老师,结息,分录 借 银行存款,贷 财务费用-利息收入,月未结转:怎么写呢
借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
意思说收到利息收入,例如:借 :银行存款0.49元 ,借 : 财务费用-存款利息 负数-0.49元, 月未结转 贷:本年利润 0.49元 贷:银行存款 财务费用-存款利息 负数-0.49元
是的,就是那样做的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。