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老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗

老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
2025-10-08 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 18:45

你主表里是7534.91呢,你填写试试

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快账用户7493 追问 2025-10-08 18:53

老师你好不能填写7000多账上是6296.99是不是我需要更改增值税报表,才能一致通过

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齐红老师 解答 2025-10-08 19:00

是的,得按收入来的哦

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开的普票话可以 本期减免的税额你可以忽略,系统都是按3%的,不交税没有影响。
2020-10-13
你好,不需要缴纳增值税的,这个减免明细表不用填写。
2024-01-15
你好,账上可以做到,这个月借银行存款2.02 贷利润分配未分配利润2 应交税费应交增值税0.02 借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润0.02
2022-03-28
同学你好 需要填写的
2022-07-08
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
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