那生产领用的材料出库单有吗?直接材料➕直接人工加分摊的制造费用,这个制造费用可以根据原材料耗用量。
老师你好,我们厂属于制造业,规模小,前任会计没有把每个产品做成本分析,只是根据进项发票全部做成本,没有细分到每个产品用了多少材料。请问成本会计需要细分每个产品的成本,应该怎么做?需要哪些部门的配合?因为我们的原材料大多是铁板剪下来来用,铁板是不是比较难点库存和算成本?
我们是生产保温棉的企业,从原材料到每一个生产步骤,各个生产流程到最后变成产成品入库,每天早上要把各个环节的数据统计,做成统计数据,老板说这样做的目的是如果那个产品不合格,能很清楚的从图标上看出来,或者说追踪到哪一批产品的问题,应该怎么弄
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
老师,您好,我在计算主营业务成本的时候,怎么细分每个产品的单位成本啊?我自己做了之后发现不对,我把总成本除以总数量,得出的每个产品单位成本都一样啊?可是我们销售合同每个产品单价都不一样,有些相差还挺大,那这样我是不是做错了?
老师,我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票,月底就是工资加原材料结转主营业务成本,但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣,这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了,那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀,这样肯定是不合理的,该怎么做账呢
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
什么都没有,只要求我做个总账
那仓库那边有数据吗?他本月入了多少?剩余多少?这个有吗?
我们基本上都是按订单来生产的,生产完就出掉了,有时候有一些款好了,也没人办理入库手续这种,所以跟你拿到数据
所以拿不到数据,
那你就问一下你技术部门一个产品用多少材料人工,然后剩下的制造费用你应该知道有发票或者是支付证明