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9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢

2025-10-09 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 09:45

那个5000还是要做收入的

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快账用户4845 追问 2025-10-09 10:47

怎么做?能把整个分录写一下吗?

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齐红老师 解答 2025-10-09 10:50

借:应付账款 贷:营业外收入

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快账用户4845 追问 2025-10-09 11:09

这个预付的也是收入,这怎么是营业外收入呢?可不可以是其他业务收入?或者主营业务收入(预付)呢?

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快账用户4845 追问 2025-10-09 11:09

而且没有应付账款这个科目,客户钱已经支付了

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:16

不需要支付的款项就是计入营业外收入

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快账用户4845 追问 2025-10-09 17:29

确认收入的时候不是应该:借:银行存款10000应该账款——厂家5000,贷:主营业务收入15000.或者借:银行存款10000其他应收款——客户代付5000,贷:主营业务收入15000,这样行不行?

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齐红老师 解答 2025-10-09 17:33

把不能收回的应收账款转入营业外支出,

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快账用户4845 追问 2025-10-10 08:30

我描述的没有不能收回的钱吧?不是已经收回来了吗?那5000直接打给厂里的,就当货款了啊

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齐红老师 解答 2025-10-10 08:31

那么暂时不能收回的就是挂应收账款,以后收回就行

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那个5000还是要做收入的
2025-10-09
可以借:银行存款      预付账款—XX厂家  贷:主营业务收入
2025-10-10
同学,你好
借:应收账款1400
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销


借:应付账款-厂家
贷:应收账款1400
2025-09-05
您好,您这个这个差额计入到营业外支出
2023-04-04
同学你好 你们是代扣10%所得税吗
2021-04-06
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